你好,這種情況可以一次性轉(zhuǎn)出。 正常情況一般可以每月轉(zhuǎn)也可以一年一轉(zhuǎn)。
老師:每個月的進項稅額和銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我也是新接到一個公司的賬,以前那個財務(wù)重來都沒有結(jié)轉(zhuǎn),進項稅額和銷項稅額很大一個數(shù)額了。正確做法需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,上次說的之前會計,銷順和進項未結(jié)轉(zhuǎn),那我現(xiàn)在做筆調(diào)賬,把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出末交,再從轉(zhuǎn)出未交lv結(jié)轉(zhuǎn)到未交?
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
你好 進銷項好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項余額大于進項 差額應(yīng)該是這幾年交的稅吧 現(xiàn)在要把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 分錄怎么做 差額轉(zhuǎn)到哪里 稅都交過了
公司的本年稅后凈利潤為2000萬元,財務(wù)費用的利息為500萬元,營業(yè)外收支凈額為300萬元,假設(shè)沒有其他非經(jīng)營收益。公司所有者權(quán)益為10000萬元,產(chǎn)權(quán)比率為1,債務(wù)的利息率為5%,無風(fēng)險利率為4%,股票市場風(fēng)險收益率為3%,該公司股票的風(fēng)險收益率是股票市場風(fēng)險收益率的1.5倍,公司的所得稅稅率為25%。 要求: (3)計算稅后凈營業(yè)利潤。 老師,幫我解析一下這個凈營業(yè)利潤
明明我輸入的對的,為什么它不一致呢?奇怪,老師
老師,其他應(yīng)收款收不回來(個人的沒有票據(jù))是算壞賬好,還是算無票支出好?這兩種反正最后都走營業(yè)外支出,匯繳調(diào)增的
麻煩老師解答一下,徹底不會了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
董孝彬老師回答,我的分錄做的對嗎?
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
分錄如何做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅