把主營(yíng)業(yè)務(wù)用以前年度損益調(diào)整就可以了
21年12月開(kāi)的專票,45000元,這里面有2.5萬(wàn),是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來(lái)了,要重開(kāi)一個(gè)2萬(wàn)的。這個(gè)分錄哪種是對(duì)的。 ①原分錄反方向做。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(紅字)? ③是不放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,放以前年度損益調(diào)整。 請(qǐng)問(wèn)正確的分錄如何寫(xiě)。21年計(jì)提的所得稅是否需要更改?
去年分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款 今年沖減這筆分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(去年有這筆分錄,今年開(kāi)了紅字,要怎么沖這筆分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,去年做了一筆分錄 小規(guī)模的 借 應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 今年紅沖了這個(gè)發(fā)票,怎么寫(xiě)分錄呢,是專票有交增值稅,感覺(jué)沖不平 這樣:借 應(yīng)收賬款10 貸 主營(yíng)收入9 應(yīng)交增值稅1 這樣我的增值稅科目怎么平掉,退了稅回來(lái)這個(gè)專票的稅
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開(kāi)了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
我們公司是跨境電商公司,銀行對(duì)賬單有美元和人民幣的,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對(duì)國(guó)外的公司,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有生產(chǎn)
我公司是知識(shí)服務(wù)類型,對(duì)方因?yàn)闆](méi)有自己公司,請(qǐng)一個(gè)工程安裝公司開(kāi)了一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費(fèi),這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問(wèn)投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬(wàn)嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來(lái)的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車(chē)費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬(wàn)元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
銷項(xiàng)改為借方嗎,還是紅字負(fù)數(shù)
直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了