借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行

老師 想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營(yíng)收績(jī)效應(yīng)放入銷(xiāo)售費(fèi)用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊
去年12月提前預(yù)計(jì)提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績(jī)效,12月分錄:借:管理費(fèi)用-績(jī)效 570000貸:應(yīng)付職工薪酬570000 ,今年1月實(shí)際發(fā)放績(jī)效510000,請(qǐng)問(wèn)1月該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我2024.02月計(jì)提發(fā)放2023年度的績(jī)效工資應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)員工工資分兩大塊,工資和績(jī)效,績(jī)效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績(jī)效一起做還是分開(kāi)計(jì)提更好
請(qǐng)問(wèn)員工工資分兩大塊,工資和績(jī)效,績(jī)效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績(jī)效一起做還是分開(kāi)計(jì)提更好
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買(mǎi)社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣(mài)了其中的百分之80,賣(mài)了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
另外,老師,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提的話,是不是影響到當(dāng)年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
老師,我們公司用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤(rùn) ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時(shí)侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對(duì)的是的,是這么做的
老師,請(qǐng)問(wèn)我在2024年補(bǔ)提,跟反結(jié)賬做到2023年度計(jì)提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么影響 ,我在2024年補(bǔ)提是不是這個(gè)工資費(fèi)用就不能在2023年度進(jìn)行費(fèi)用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結(jié)賬修改,你先報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的申報(bào)表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會(huì)影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的工資,比如說(shuō)我2023年的工資是500萬(wàn),發(fā)放了500萬(wàn),但是2024年又補(bǔ)計(jì)提了100萬(wàn),那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫(xiě)到所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里
職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額填寫(xiě)600 張載金額,填寫(xiě)500,納稅調(diào)減100
明白了,老師,那如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,不計(jì)入以前年度損益調(diào)整
可以 但是你不要說(shuō)23年的工資 你得寫(xiě)24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快