借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行
老師 想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營(yíng)收績(jī)效應(yīng)放入銷售費(fèi)用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊
去年12月提前預(yù)計(jì)提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績(jī)效,12月分錄:借:管理費(fèi)用-績(jī)效 570000貸:應(yīng)付職工薪酬570000 ,今年1月實(shí)際發(fā)放績(jī)效510000,請(qǐng)問(wèn)1月該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我2024.02月計(jì)提發(fā)放2023年度的績(jī)效工資應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)員工工資分兩大塊,工資和績(jī)效,績(jī)效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績(jī)效一起做還是分開(kāi)計(jì)提更好
請(qǐng)問(wèn)員工工資分兩大塊,工資和績(jī)效,績(jī)效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是工資跟績(jī)效一起做還是分開(kāi)計(jì)提更好
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
另外,老師,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提的話,是不是影響到當(dāng)年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
老師,我們公司用的是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤(rùn) ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時(shí)侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對(duì)的是的,是這么做的
老師,請(qǐng)問(wèn)我在2024年補(bǔ)提,跟反結(jié)賬做到2023年度計(jì)提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么影響 ,我在2024年補(bǔ)提是不是這個(gè)工資費(fèi)用就不能在2023年度進(jìn)行費(fèi)用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結(jié)賬修改,你先報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的申報(bào)表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會(huì)影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的工資,比如說(shuō)我2023年的工資是500萬(wàn),發(fā)放了500萬(wàn),但是2024年又補(bǔ)計(jì)提了100萬(wàn),那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里
職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調(diào)減100
明白了,老師,那如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,不計(jì)入以前年度損益調(diào)整
可以 但是你不要說(shuō)23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快