借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行
老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應(yīng)放入銷售費(fèi)用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊
去年12月提前預(yù)計(jì)提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績效,12月分錄:借:管理費(fèi)用-績效 570000貸:應(yīng)付職工薪酬570000 ,今年1月實(shí)際發(fā)放績效510000,請問1月該怎么做賬呢
老師,請問我2024.02月計(jì)提發(fā)放2023年度的績效工資應(yīng)該怎么做分錄
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計(jì)提的時候是工資跟績效一起做還是分開計(jì)提更好
請問員工工資分兩大塊,工資和績效,績效一年到了再發(fā)這樣的話,我每個月計(jì)提的時候是工資跟績效一起做還是分開計(jì)提更好
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
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老師,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
另外,老師,當(dāng)時沒有計(jì)提的話,是不是影響到當(dāng)年的損益,多交企業(yè)所得稅?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則需要 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不需要 影響的是2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)減
老師,我們公司用的是新會計(jì)準(zhǔn)則,那我是不是先借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再借:未分配利潤 ,貸:以前年度損益調(diào)整,交納的時侯,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:銀行存款
對的是的,是這么做的
老師,請問我在2024年補(bǔ)提,跟反結(jié)賬做到2023年度計(jì)提,在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么影響 ,我在2024年補(bǔ)提是不是這個工資費(fèi)用就不能在2023年度進(jìn)行費(fèi)用抵減了,也就是多交了企業(yè)所得稅
反結(jié)賬修改,你先報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的申報(bào)表需要修改, 直接做到今年之前都不用修改
老師,如果做到今年, 是不是會影響到2023年度的所得稅匯算清繳
是的,對的,是這么做的。
老師,我主要不太明白的是,如果2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的工資,比如說我2023年的工資是500萬,發(fā)放了500萬,但是2024年又補(bǔ)計(jì)提了100萬,那2023年的所得稅匯算清繳表里應(yīng)該抵減的工資是多少,然后填寫到所得稅匯算清繳的哪個表里
職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額填寫600 張載金額,填寫500,納稅調(diào)減100
明白了,老師,那如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,不計(jì)入以前年度損益調(diào)整
可以 但是你不要說23年的工資 你得寫24年的
收到,謝謝老師
不用客氣,工作愉快