您好,這個(gè)的話,是不能做成本的,不行
勞務(wù)派遣公司代收代繳,差額征稅按服務(wù)費(fèi)收入開票,如果合作單位把員工的商業(yè)保險(xiǎn)金也轉(zhuǎn)入,派遣代繳給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司開票了,那是否不用開商業(yè)保險(xiǎn)的稅額,勞務(wù)外包收入內(nèi)含工資和商業(yè)保險(xiǎn),所以都全額開票了,那所得稅是否能把這塊作為成本費(fèi)用支出稅前扣除呢?
我們公司是勞務(wù)派遣公司,下面有代理商給我們送人,月底給代理商結(jié)算代理費(fèi),代理商給我們開6個(gè)點(diǎn)的專票,我們給上游用人單位也是開6個(gè)點(diǎn)的專票,這種情況下,還需要額外給代理商的代理費(fèi)扣點(diǎn)嗎?專票對專票,附加稅是不是都沒有了,只有印花稅,印花稅是多少比例?
我公司是勞務(wù)派遣公司,目前采用的有全額納稅和差額納稅兩種模式,收到下游代理商的發(fā)票,應(yīng)該進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?兩種納稅方法下的業(yè)務(wù)是否要區(qū)分對待?
我公司是勞務(wù)派遣公司,部分業(yè)務(wù)是用的差額征稅,開票時(shí)候的扣除額有虛增的部分,大概三四萬的樣子,實(shí)際成本是工資加上代理費(fèi),沒有那么多,這個(gè)賬怎么做呢?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額納稅,在收到對方發(fā)來的工資表時(shí)候就要給對方開票,我們的成本包括工資、代理費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)三部分??鄢~是這三個(gè)數(shù)的匯總,但是一開始算的代理費(fèi)和最后結(jié)算的代理費(fèi)有誤差,這種情況怎么解決呢?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
那這部分應(yīng)該怎么做呢?
你說沒開票這部分?
是的,老師
可以做成本,但是最后不扣除就可以的
增值稅和所得稅都不能扣除這部分嗎?
嗯對,都不可以抵扣的這個(gè)