發(fā)票還能紅沖的嗎?
老師,我司在勞動派遣公司請了幾十個臨工,工資有20萬,服務(wù)費(fèi)是6000。派遣公司開的是差額發(fā)票,服務(wù)費(fèi)6000。但是實(shí)際我司轉(zhuǎn)了206000給她。請問派遣人員工資和取得這張發(fā)票時怎么做賬?分錄怎么處理
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對方開票的時候工資社保部分開普票,勞務(wù)費(fèi)部分開專票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
各位老師大家好,我們公司是差額計稅,比如10萬元,有85%的成本是勞務(wù)派遣工資,那么開增值稅的時候,賬務(wù)處理是:15425*0.85=13111(扣除成本)15425-13111=2314(應(yīng)納稅額)2314/1.05=2203.81*0.05=110.19(增值稅)后期我的賬務(wù)處理為:借應(yīng)收賬款:15425貸:主營業(yè)務(wù)收入15314.81貸:增值稅110.19.然后,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本:勞務(wù)派遣13111,貸:應(yīng)付工資:13111,這樣做對嗎,老師
我公司是勞務(wù)派遣公司,部分業(yè)務(wù)是用的差額征稅,開票時候的扣除額有虛增的部分,大概三四萬的樣子,實(shí)際成本是工資加上代理費(fèi),沒有那么多,這個賬怎么做呢?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額納稅,在收到對方發(fā)來的工資表時候就要給對方開票,我們的成本包括工資、代理費(fèi)、商業(yè)保險三部分??鄢~是這三個數(shù)的匯總,但是一開始算的代理費(fèi)和最后結(jié)算的代理費(fèi)有誤差,這種情況怎么解決呢?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
本月中旬開的,應(yīng)該可以紅沖吧?
可以的,可以這么做。
這個具體怎么做?需不需要通知對方?
需要的這個是專票還是普通發(fā)票,當(dāng)時對方認(rèn)證了嗎?
專票,不知道對方是否認(rèn)證
需要問一下對方認(rèn)證了,對方開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票,沒有的話收回來,你們自己看紅字信息表,開紅字發(fā)票 重新開
好的,謝謝老師,我這邊先跟老板申請一下。
可以的,可以問一下的。
對了,忘了問了,紅沖是全部沖掉,然后重開,還是只沖掉多的部分?
專票認(rèn)證了,沖一部分,其他的都是全部紅沖