針對您提到的勞務派遣公司采用差額納稅,收到工資表時需要開票,以及成本包括工資、代理費、商業(yè)保險三部分的問題,以下是一些建議: 首先,對于代理費的誤差問題,建議在與客戶簽訂合同時明確代理費的計算方式和標準,以避免后期出現(xiàn)爭議。如果已經出現(xiàn)誤差,可以與客戶進行溝通協(xié)商,根據實際情況對代理費進行調整,并簽訂補充協(xié)議進行確認。 其次,為了確保開票金額的準確性,建議在收到對方發(fā)來的工資表時,認真核對工資表上的各項數據,包括工資、代理費、商業(yè)保險等,確保數據的準確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)數據有誤或不完整,應及時與對方溝通確認,以避免開票金額出現(xiàn)誤差。 最后,對于差額納稅的處理,需要按照相關稅法規(guī)定進行計算和申報。在計算扣除額時,需要將工資、代理費、商業(yè)保險等成本進行匯總,并按照規(guī)定的比例進行扣除。如果代理費出現(xiàn)誤差,需要及時調整扣除額,以確保納稅的準確性和合法性。 需要注意的是,勞務派遣公司的財務管理和稅務處理比較復雜,需要建立健全的財務管理制度和稅務處理流程,并配備專業(yè)的財務和稅務人員進行處理。如果遇到問題或疑慮,建議及時咨詢專業(yè)的稅務機構或稅務人員,以獲得準確的指導和幫助。
請問一下,勞務派遣公司既有一般計數稅,又有差額征稅(服務費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認,代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務派遣公司,是不是只有服務費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據銀行付款水單直接入成本,還是需要他們去稅務代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務派遣公司財務做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進項可抵嗎?
公司提供資質讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數企業(yè)是不給的,都是在結款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務工資的方式,這樣的話找中間的勞務公司,他們給提供票據,收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師您好,麻煩問您一下,我公司是第三方勞務公司,給中鐵十八局代發(fā)工資,代扣個稅,代交社保,我公司就掙個幾十的中間費用,這個賬務怎么處理,收到對方發(fā)過來了,工人的工資和社保還有增值稅附加稅,我應該怎么記賬,社保,工資記什么科目,怎么結轉?這張圖就是業(yè)務內容,您好我怎么記賬,麻煩您把整個流程給我發(fā)一下,包括結轉成本!
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發(fā)票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發(fā)票,那靈活用工服務費發(fā)票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
我公司是勞務派遣公司,部分業(yè)務是用的差額征稅,開票時候的扣除額有虛增的部分,大概三四萬的樣子,實際成本是工資加上代理費,沒有那么多,這個賬怎么做呢?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司。現(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
那現(xiàn)在這種情況已經發(fā)生了應該怎么解決呢?
為了確保開票金額的準確性,建議在收到對方發(fā)來的工資表時,認真核對工資表上的各項數據,包括工資、代理費、商業(yè)保險等,確保數據的準確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)數據有誤或不完整,應及時與對方溝通確認,以避免開票金額出現(xiàn)誤差。
現(xiàn)在是開票金額已經出現(xiàn)誤差了,下次我會按照老師說的辦法先跟代理商核對好代理費再給出開票數據,跟領導溝通好,告知對方以后需要開票至少提前一天給出工資表。現(xiàn)在的問題要怎么解決呢?因為是15號之前的事,我估計對方已經勾選認證了
你填寫紅字確認信息表,對方確認后,你再重新開具發(fā)票就行了
對方勾選認證了,也是我填紅字信息表嗎?
是的,自己操作就行。
好的,謝謝老師!
嗯好的,不客氣的哈