同學你好,勞務派遣公司建議做主營業(yè)務成本。
老師,我是勞務派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現(xiàn)在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費組成。成本由場地費和我公司辦公人員等費用組成。在差額納稅的時候,1.我是否應該為甲方開具,甲方用人產(chǎn)生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產(chǎn)生的工資是否需要繳納工會經(jīng)費,由誰繳納?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
我公司是勞務派遣公司,目前采用的有全額納稅和差額納稅兩種模式,收到下游代理商的發(fā)票,應該進主營業(yè)務成本還是管理費用?兩種納稅方法下的業(yè)務是否要區(qū)分對待?
我司是勞務派遣公司,目前采用的是差額納稅和全額納稅兩張模式,給對方開全額專票的業(yè)務,所需要的支出的費用,是計入主營業(yè)務成本還是管理費用?
我公司是勞務派遣公司,采用差額納稅,在收到對方發(fā)來的工資表時候就要給對方開票,我們的成本包括工資、代理費、商業(yè)保險三部分??鄢~是這三個數(shù)的匯總,但是一開始算的代理費和最后結算的代理費有誤差,這種情況怎么解決呢?
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
兩種納稅方法下的業(yè)務是否要區(qū)分對待----不用區(qū)別對待。
好的,謝謝老師,我這邊還有個別的問題。外賬給的科目余額表里面,應交增值稅——轉出未交增值稅和應交增值稅——銷項稅額,差額有個貸方的六分錢,這是怎么回事啊,這六分錢在一月實際繳納稅費里面又沒有體現(xiàn)
圖在這里
同學你好,有幾分錢的差直接調(diào)到 管理費用-其他。 產(chǎn)生的原因是入賬的時候,可能先把未含稅金額填入后填稅額。 建議以后做賬時,先把稅費放進來,在倒算未含稅金額,這樣就不會有幾分錢的尾差。
我們是差額扣除,如果以往開出的發(fā)票扣除額比實際的多,還有辦法補救嗎?
如果差額非常大,找到原因紅沖處理,然后重開。