同學(xué)你好,勞務(wù)派遣公司建議做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,我是勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現(xiàn)在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費(fèi)組成。成本由場(chǎng)地費(fèi)和我公司辦公人員等費(fèi)用組成。在差額納稅的時(shí)候,1.我是否應(yīng)該為甲方開(kāi)具,甲方用人產(chǎn)生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開(kāi)什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開(kāi)具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產(chǎn)生的工資是否需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),由誰(shuí)繳納?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
我公司是勞務(wù)派遣公司,目前采用的有全額納稅和差額納稅兩種模式,收到下游代理商的發(fā)票,應(yīng)該進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用??jī)煞N納稅方法下的業(yè)務(wù)是否要區(qū)分對(duì)待?
我司是勞務(wù)派遣公司,目前采用的是差額納稅和全額納稅兩張模式,給對(duì)方開(kāi)全額專(zhuān)票的業(yè)務(wù),所需要的支出的費(fèi)用,是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額納稅,在收到對(duì)方發(fā)來(lái)的工資表時(shí)候就要給對(duì)方開(kāi)票,我們的成本包括工資、代理費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)三部分??鄢~是這三個(gè)數(shù)的匯總,但是一開(kāi)始算的代理費(fèi)和最后結(jié)算的代理費(fèi)有誤差,這種情況怎么解決呢?
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國(guó)庫(kù),這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷(xiāo)2角沖回嘛 寫(xiě)下具體的分錄
1:安全儲(chǔ)備建筑行業(yè)都能計(jì)入哪些內(nèi)容……? 2:那個(gè)保函手續(xù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目……?
那個(gè)海關(guān)年審是什么時(shí)候?qū)??最晚到什么時(shí)候?怎么審?除了海關(guān)年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請(qǐng)問(wèn)投標(biāo)的報(bào)名費(fèi)和投標(biāo)的保函費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?項(xiàng)目最終沒(méi)有中標(biāo),樸老師回答
專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)要求稅后是6000元,支付單位要幫專(zhuān)家墊付相關(guān)稅費(fèi),那么支付單位實(shí)際支付多少個(gè)稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個(gè)該怎么計(jì)算?
樸,我想問(wèn)下,一個(gè)人的名下,有一個(gè)個(gè)體戶,個(gè)體戶是定期定額征收的。他自己本人在另一個(gè)公司也發(fā)放有工資,在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),怎么匯算。
老師我想問(wèn)一下鋁型材廠成本怎么做賬
樸老師進(jìn) 樸老師在嗎
老師,在哪能找到公司的章程?
兩種納稅方法下的業(yè)務(wù)是否要區(qū)分對(duì)待----不用區(qū)別對(duì)待。
好的,謝謝老師,我這邊還有個(gè)別的問(wèn)題。外賬給的科目余額表里面,應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額,差額有個(gè)貸方的六分錢(qián),這是怎么回事啊,這六分錢(qián)在一月實(shí)際繳納稅費(fèi)里面又沒(méi)有體現(xiàn)
圖在這里
同學(xué)你好,有幾分錢(qián)的差直接調(diào)到 管理費(fèi)用-其他。 產(chǎn)生的原因是入賬的時(shí)候,可能先把未含稅金額填入后填稅額。 建議以后做賬時(shí),先把稅費(fèi)放進(jìn)來(lái),在倒算未含稅金額,這樣就不會(huì)有幾分錢(qián)的尾差。
我們是差額扣除,如果以往開(kāi)出的發(fā)票扣除額比實(shí)際的多,還有辦法補(bǔ)救嗎?
如果差額非常大,找到原因紅沖處理,然后重開(kāi)。