在具體的什么問(wèn)題
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了的請(qǐng)退回
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買(mǎi)社保的話(huà)是要求給幾個(gè)人買(mǎi)社保,買(mǎi)多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買(mǎi)時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷(xiāo)售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線(xiàn)上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣(mài)家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷(xiāo)售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
郭老師,這些老師是啥情況?逼得我對(duì)于同一個(gè)問(wèn)題提問(wèn)了3次
那個(gè)老師接了沒(méi)退回 明遠(yuǎn)老師的退回來(lái)了
在這里繼續(xù)問(wèn)就可以了
郭老師,返聘的退休人員每月按照1000元工資發(fā)放,簽訂勞務(wù)合同時(shí),按照每周三天班簽訂可以嗎?還是必須按照全日制簽訂呢?
可以的,上班天數(shù)這個(gè)你們?cè)诤贤锩婕s定好了就行。
哦哦好的,還有一個(gè)人不在我醫(yī)院上班,但是把證書(shū)放在我們醫(yī)院,每月給她發(fā)1000元工資,但沒(méi)有繳納社保,也需要簽訂勞務(wù)合同嗎?這種情況簽訂勞務(wù)合同需要本人去稅局開(kāi)具發(fā)票嗎?需不需要繳納稅款呢?
退休了嗎 或者其他公司有社保的 簽訂勞務(wù)合同,按照工資、薪金申報(bào)個(gè)稅
郭老師,剛才說(shuō)的這個(gè)員工沒(méi)有退休,在其他公司上班,也沒(méi)有繳納社保,只是把證書(shū)放在我們醫(yī)院,請(qǐng)合并上個(gè)問(wèn)題給回復(fù)一下,謝謝
做勞務(wù)費(fèi)需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以稅前扣除,如果沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅的。
郭老師,就是需要這個(gè)員工每月都去稅局開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎?這個(gè)需要繳納稅款嗎?
對(duì)的是的,增值稅1%附加稅6%個(gè)是20%
也就是說(shuō)每月按照1000元發(fā)放工資的話(huà),開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候需要繳納10元的增值稅,0.6元的附加稅,工資不超過(guò)5000元不用繳納個(gè)稅,但是個(gè)稅需要累計(jì)計(jì)算繳納嗎?其他的稅種用不用累計(jì)計(jì)算繳納呢?
個(gè)稅100/1.01減80)乘以20%,按照這個(gè)來(lái)交。
你好,100÷1.01×11%,這個(gè)是增值稅 附加稅等于繳納的增值稅減半
個(gè)稅按月預(yù)繳。如果你想按年累計(jì)來(lái)算的話(huà),按照年累計(jì)來(lái)開(kāi)發(fā)票。
郭老師,您是不是寫(xiě)錯(cuò)了寫(xiě)成100了?是不是應(yīng)該用1000÷1.01=不含稅價(jià) 1.個(gè)稅=(1000/1.01-80)*20% 2.增值稅=1000/1.01*1% 3.附加稅=用增值稅乘以對(duì)應(yīng)的稅率,再除以2 4.個(gè)稅年度累計(jì)計(jì)算=(12000/1.01-960)*20%
所有的100都改成了1000,我剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
個(gè)稅它是按月來(lái)預(yù)繳的,你這個(gè)按年的。
按年的話(huà),他這個(gè)就應(yīng)該是12000/1.01*80%*20%
郭老師,最后一步?jīng)]有看懂,您看一下寫(xiě)的正確嗎?為何要乘以80%?
4000以?xún)?nèi)是減800乘以百分之二十 4000以上的是需要減除20%的費(fèi)用, 1-20%,那不就是80%?
郭老師,能否給發(fā)一下您剛剛回復(fù)問(wèn)題的計(jì)算公式呢?謝謝
◆勞務(wù)報(bào)酬所得 每次收入不足4000元的: 預(yù)扣預(yù)繳“應(yīng)納稅所得額”=(每次收入額-800) 每次收入在4000元以上的: 預(yù)扣預(yù)繳“應(yīng)納稅所得額” =每次收入額*(1-20%)