你好,適應(yīng)增值稅稅率是多少?
老師好,一般納稅人,10萬(wàn)元版的發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)能開到多少???謝謝
#提問(wèn)# 老師,公司是一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn),開出去專票服務(wù)費(fèi)合計(jì)15萬(wàn),符合加計(jì)抵減政策,本期需要繳納多少增值稅?
客戶公司是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn),開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬(wàn),符合加計(jì)遞減政策,本期需要繳納多少增值稅
老師,我公司符合加計(jì)抵減,本期銷項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),加計(jì)抵減余額2萬(wàn),本期發(fā)生5000元,增值稅報(bào)表需要怎么填,主表需要填數(shù)據(jù)嗎
老師,一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn),開出去專票價(jià)稅合計(jì)15萬(wàn) 符合加計(jì)抵減 本期需要繳納多少增值稅
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓在9月,我們印花稅是季度申報(bào) 這個(gè)股轉(zhuǎn)是按此還是說(shuō)季度申報(bào)也可以呢
一般納稅人,給對(duì)方開具普通發(fā)票,其中一個(gè)項(xiàng)目需要退貨,重開,可以部分紅沖再重新開嗎?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局網(wǎng)站導(dǎo)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息可以看到項(xiàng)目信息嗎?謝謝
三年前的發(fā)票還能入賬做在現(xiàn)在嗎
老師老板買了一只2萬(wàn)的包包,可以開票入賬嗎
就是我們是北京的公司,想做煤炭業(yè)務(wù)有什么要求嗎?就是進(jìn)貨出貨在外地,北京公司可以開發(fā)票嗎?煤炭業(yè)務(wù)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)公司給招采平臺(tái)付的錢沒(méi)有發(fā)票怎么辦?
?老師,我們公司是有限合伙企業(yè),把錢借給了合伙人,合伙人是公司,借款期限是2025.9-2026年.9月,可以簽無(wú)償借款合同嗎?不交增值稅。
老師,我們小規(guī)模公司,想開勞務(wù)發(fā)票人工費(fèi)抵成本,我們需要提供什么信息給勞務(wù)公司
老師好,單位是做石油開發(fā)類項(xiàng)目的,簽的合同為石油技術(shù)服務(wù)類合同,請(qǐng)問(wèn)在設(shè)置成本類和收入類科目時(shí),應(yīng)該用什么科目呢?
百分之十三
適用5%加計(jì)抵減還是10%呢
銷項(xiàng)稅額=15/(1%2B13%)*13%=1.73萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額=10/(1%2B13%)*13%*(1%2B加計(jì)抵減率) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)