你好,你這個轉(zhuǎn)入到收入就可以了。

工廠接了單 客戶也打預(yù)付款了 做完后 因為受疫情影響 沒有完成安裝 也沒有開票給對方 這個預(yù)收的賬款要怎么處理
老師有一筆公賬收到的貨款4455,但是之前那個會計沒有開發(fā)票給客戶,就一直掛在預(yù)收哪里。后面也沒有合作了,客戶資料不知道了。這個月報稅,怎么填這個
預(yù)收的貨款,材料也出給客戶了,工廠倒閉了,發(fā)票沒給客戶,一直在預(yù)收的掛賬,怎么處理這個錢!
老師你好, 我們收到了客戶貨款,還沒開票,也沒發(fā)貨??蛻艟偷归]了。之前掛的是預(yù)收賬款,現(xiàn)在這筆賬怎么處理?
老師,你好,請問收了客戶公司的款,但是客戶公司倒閉了,發(fā)票沒開,一直掛在那里怎么處理
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
怎么轉(zhuǎn)到收入
你好,借,預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 因為你這個已經(jīng)給客戶了,要確認收入。
但是,發(fā)票沒給外賬,需要什么單子給到外賬
如果轉(zhuǎn)到收入,是不是我們就要對這一部分錢繳稅,外賬那邊稅務(wù)系統(tǒng)沒有發(fā)票,怎么報稅
你好!可以當(dāng)不開票收入申報