您好,這個(gè)你做無(wú)票收入就可以了
老師好!我公司2016年開(kāi)了一張發(fā)票給客戶,就掛了收入,2017年客戶說(shuō)發(fā)票不見(jiàn)了,我們又重新開(kāi)了一張,之前那張沒(méi)有做處理,該怎么處理呢?
老師,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票,客戶一直沒(méi)付款,也不會(huì)付款了,現(xiàn)在公司要注銷,讓客戶把發(fā)票退回來(lái),但客戶弄丟了,這個(gè)怎么處理?
老師我們今年五月對(duì)公賬戶收到客戶一筆貨款7萬(wàn),對(duì)方一直未叫開(kāi)票我們就還沒(méi)開(kāi),這里年底了想把掛得久的處理了,結(jié)果對(duì)方說(shuō)這家公司倒閉了。這該怎么辦呢
我司是貿(mào)易公司,自身沒(méi)有生產(chǎn)能力。去年7月從供應(yīng)商那里買了一批泡沫賣給客戶,供應(yīng)商發(fā)貨后暫未開(kāi)票我司就暫估入庫(kù),并開(kāi)票給客戶并收到客戶款。但是直到現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)給我司,采購(gòu)說(shuō)對(duì)方倒閉了,現(xiàn)在怎么處理呢
預(yù)收的貨款,材料也出給客戶了,工廠倒閉了,發(fā)票沒(méi)給客戶,一直在預(yù)收的掛賬,怎么處理這個(gè)錢!
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
這個(gè)是很久以前的,那補(bǔ)到下個(gè)月可以嗎
可以的,這個(gè)沒(méi)事的,確認(rèn)收入了就可以