您好 可以的,你之前結(jié)轉(zhuǎn)了,就不需要重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,在23年1月份開(kāi)了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開(kāi)開(kāi)具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
老師,我們公司23年占估了成本50萬(wàn),然后24年2月份取得了這張發(fā)票,但是開(kāi)票日期是24年2月份的,可以用這張發(fā)票在23年沖掉占估然后去賬不
老師你好,詢問(wèn)2023年12月份有開(kāi)發(fā)票,所以做了賬估入庫(kù),并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 2024年1月份收到發(fā)票,若金額數(shù)量都與暫估的相同,是不是只用沖銷23年12月份暫估,重新把商品正常入賬就可以了?不用再管之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,對(duì)嗎
23年底開(kāi)的票,24年1月沖紅,又相同金額開(kāi)票出去的,這個(gè)23年對(duì)應(yīng)的成本是不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我23年的業(yè)務(wù),可是24年1月才轉(zhuǎn)帳給對(duì)方,對(duì)方才開(kāi)票給我,我這張發(fā)票可以入23年的成本嗎,23年我先暫估這筆成本
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個(gè)分包的,我們可以向上游單位開(kāi)具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)項(xiàng)目信息維護(hù)怎么填
老師,購(gòu)買方需要銷售方在電子局確認(rèn)合同,請(qǐng)問(wèn)如何操作
老師你好,公司車輛報(bào)廢賣了兩千多,對(duì)方讓我們開(kāi)票,可以開(kāi)車輛報(bào)廢的發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)人設(shè)部發(fā)布2025年7月1號(hào)起最低工資調(diào)整了,我們這個(gè)月發(fā)放工資期間是6月16號(hào)到7月15號(hào)工資,那么我可以下個(gè)月再按新的最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放嗎?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呢?
實(shí)際交易金額為610元,開(kāi)票金額為571元,這種情況該如何處理?
#提問(wèn)#老師,如何本質(zhì)區(qū)分會(huì)計(jì)政策變更和會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
老師,圖里的累計(jì)稅收合計(jì),是查看應(yīng)交稅費(fèi)里的貸方余額嗎?
老師,我們是小微企業(yè),但為什么年底財(cái)務(wù)報(bào)表上面的所得稅費(fèi)用不等于利潤(rùn)總額乘以5%呢
那我23年底可以不結(jié)轉(zhuǎn),等24年初紅沖后開(kāi)藍(lán)字發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn),也是可以的么?
可以的,只是說(shuō)你這個(gè)會(huì)影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)的
23的賬我做完了,整好漏了這筆24年紅沖的這個(gè)發(fā)票,那我就可以不用調(diào)賬了。24年結(jié)轉(zhuǎn)就可以的了。
?只是說(shuō)你這個(gè)會(huì)影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)的
這個(gè)年度利潤(rùn)正好有點(diǎn)低,能留到24年沖抵最好。
可以的,剛才也說(shuō)了,只是影響你利潤(rùn)表一部分?jǐn)?shù)據(jù)的
好的。謝謝老師。
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