可以的,可以這么做的。
老師,我公司是2021年1月成立的,但是在2020年10月份到12月份工地就發(fā)生了費用,成本工資等,請問在2021年1月份開了發(fā)票,這些2020年成本費用能入賬嗎?
老師,我們小規(guī)模22年12月份開了發(fā)票,沒收款,沒提供服務,23年2月份提供的服務也取得了相應的成本發(fā)票,那22年12月份開的發(fā)票要確認22年的收入嗎?
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當于是屬于23年1月的成本
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開了預付款30多萬發(fā)票,但是這個活動還沒有開始,要24年1月份才做,這個相當于只有收入,還沒得支出,這個情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
我們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?沖23年利潤嗎?
老師,今年中級實務考無形資產可能性比較大,固定資產可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應商破產,企業(yè)不用再支付,供應商也開不了紅票,賬務怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應付福利費,應付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應付福利費,應付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現在我的資產負債表怎么成負數了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務,兩年了,現在有人想買,如果轉讓了后期對原法人有啥風險
這個錢由建設單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?