同學你好 你之前都計入費用了 你現(xiàn)在直接把發(fā)票附在上面就可以
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候對不上怎么辦,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候對不上怎么辦,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
老師,房租費付款時沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費用 貸:其他應收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師您好,請教一個問題,就是公司支付了擔保費,之前是預付的,現(xiàn)在收到發(fā)票了請問會計分錄怎么寫? 預付的時候會計分錄: 借:其他應收款-保證金-xx公司 貸:銀行存款
老師您好,我付投標費的時候寫的會計分錄是這樣的: 借:管理費用-投標費 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了,進行核銷的時候請問會計分錄怎么寫?
老師,請問2024年12月31日申報完房產稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預付給供應商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉內銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會計分錄
請問高企行業(yè),現(xiàn)在沒有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點,老師。說7月和8月成本核算結果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實盤過的
老師,那我不需要進行核銷了嗎?
嗯 直接附在之前的分錄后面