你好 需要交的,這個不影響。
老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報四季度的稅的時候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?
老師,去年12月份開了20萬的發(fā)票,暫估17萬的成本,當(dāng)時企業(yè)所得稅沒交進(jìn)去,這個月沖銷了暫估的17萬成本,企業(yè)所得稅要交到5千多,會交到增值稅嗎
我想問一下,我公司這個月開了135萬專票,我們沒有那么多票沖,后面月份也不用開發(fā)票。下個月交企業(yè)所得稅可以先交一部分,到時候年底匯算清繳再補嗎?
老師 想問一下我23年12月開了一張10萬的增值稅普通發(fā)票,公司也沒有成本發(fā)票,就要交5000多的企業(yè)所得稅,然后我想在今年一月份把發(fā)票沖紅,還要不要交企業(yè)所得稅呢
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計今年要補多少費用發(fā)票呢?麻煩老師教具體一點,12月份的賬現(xiàn)在還沒有做
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
項目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報酬申報的話是20%,那么1200元是扣他個人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財務(wù)負(fù)責(zé)人,也不負(fù)責(zé)做賬報稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風(fēng)險嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
老師:核算內(nèi)勤工作需要注意哪些問題?
浙江省初級會計考試合格后,需要審核嗎
那后面會不會退稅呢
你當(dāng)?shù)赝硕愂且髧?yán)格嗎?不嚴(yán)格的可以。
哦哦好的 我之前還沒有做過退稅的這些 不太清楚嚴(yán)不嚴(yán)格呢 我這邊再問問 謝謝老師
可以的,如果要求不嚴(yán)格的,能退回來的就能退。