你好 需要交的,這個不影響。
老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報(bào)四季度的稅的時(shí)候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?
老師,去年12月份開了20萬的發(fā)票,暫估17萬的成本,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅沒交進(jìn)去,這個月沖銷了暫估的17萬成本,企業(yè)所得稅要交到5千多,會交到增值稅嗎
我想問一下,我公司這個月開了135萬專票,我們沒有那么多票沖,后面月份也不用開發(fā)票。下個月交企業(yè)所得稅可以先交一部分,到時(shí)候年底匯算清繳再補(bǔ)嗎?
老師 想問一下我23年12月開了一張10萬的增值稅普通發(fā)票,公司也沒有成本發(fā)票,就要交5000多的企業(yè)所得稅,然后我想在今年一月份把發(fā)票沖紅,還要不要交企業(yè)所得稅呢
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計(jì)今年要補(bǔ)多少費(fèi)用發(fā)票呢?麻煩老師教具體一點(diǎn),12月份的賬現(xiàn)在還沒有做
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級會計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
那后面會不會退稅呢
你當(dāng)?shù)赝硕愂且髧?yán)格嗎?不嚴(yán)格的可以。
哦哦好的 我之前還沒有做過退稅的這些 不太清楚嚴(yán)不嚴(yán)格呢 我這邊再問問 謝謝老師
可以的,如果要求不嚴(yán)格的,能退回來的就能退。