你好,你先看你的財務(wù)報表,看11月的。你的利潤有多少然后再看一下?然后再看一下今年打算做多少利潤。 用于整年的收入減去你打算要做的利潤,就是你的成本費用發(fā)票,然后再看你現(xiàn)在手頭上有多少。減出來手頭上的部分就是差額。

老師請教下,我們公司從去年12分開始到現(xiàn)在,沒有一個專業(yè)的財務(wù)工作者,所以到現(xiàn)在都不知道是盈利還是虧損。具體虧損盈利多少,而且記賬也沒有記得很清楚。老板要求做上個月的報表,進出,成本,卡死了,不會做,可以教我嗎 我想從上個月開始,整理一下,我們的財務(wù),進出賬,成本,利潤,但是不知道從哪里開始,怎么做
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費用本應(yīng)該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費用對應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師,我們公司在19年的時候開出一張發(fā)票金額價稅合計199998,銷項稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時會計忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒做,此時需要補交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補交,稅和滯納金我們已經(jīng)補交了,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我想問一下今年具體的會計的分錄怎么寫合適?能給具體一點嗎?
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計今年要補多少費用發(fā)票呢?
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計今年要補多少費用發(fā)票呢?麻煩老師教具體一點,12月份的賬現(xiàn)在還沒有做
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對老板有風(fēng)險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風(fēng)險呢?
為融付的擔(dān)保費是計入財務(wù)費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的
非常感謝老師,假如我11月利潤表上有所得稅費用200呢,這個200是加還是減呀?
你好,這個你已經(jīng)交過了,應(yīng)該要減去。
謝謝老師
你好不,不用客氣的了。