看利潤表,通常根據(jù)利潤總額來交企業(yè)所得稅
老師請(qǐng)教一下,怎么從報(bào)表中,在結(jié)合稅控盤統(tǒng)計(jì)出的開票數(shù)據(jù),來統(tǒng)計(jì)今年企業(yè)是否盈利,或要繳多少企業(yè)所得稅呢?比如說看9月的利潤表,在看截止到現(xiàn)在的稅款盤所開過的發(fā)票,謝謝了
老師,想問問,馬上年底了,怎么算我們公司需要交多少企業(yè)所得稅,老板讓算算還需要開多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。上月利潤總額是-344408.94 這月主營業(yè)務(wù)收入是915279.42 期間費(fèi)用是100809.65 計(jì)算公式是用(-344408.95-915279.42-100809.65)×5%=23502.99 是這樣算嗎?老師
老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整22649.73元,其他不需要調(diào)整,請(qǐng)問1、匯算清繳應(yīng)該退還企業(yè)多少錢,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳費(fèi)嘛?如果需要交多少呢?請(qǐng)?jiān)敿?xì)計(jì)算過程?
老師,我接了一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),開的發(fā)票是咨詢服務(wù)類的,是核稅的,20年底,我看他的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是盈利18萬多,如果我今年要廢業(yè)的話,未分配利潤那里我需要交稅嗎?或者我是不是現(xiàn)在應(yīng)該處理一下
我現(xiàn)在新接手一家公司做賬報(bào)稅,現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)在去年四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里有彌虧9萬多,但今年2月有自查補(bǔ)了21年企業(yè)所得稅2000多元,實(shí)際是以前沒有虧損的,現(xiàn)在匯算清繳要交3000多的稅,老板不愿交這么多企業(yè)所得稅,要求調(diào)報(bào)表,我要從哪些方面調(diào)為好?
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
可是12月份的賬還沒有做,而且假如之前交過企業(yè)所得稅我要怎么計(jì)算呢?麻煩老師教具體一點(diǎn)我實(shí)在不會(huì)
總不能等到1月份做了12月的賬再看吧,這樣費(fèi)用發(fā)票都來不及開了呀
需要預(yù)估12月的收入,成本,費(fèi)用與利潤
因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)交過企業(yè)所得稅,后面不想交時(shí),后面月份的利潤要為0或少于0