同學,你好 嗯嗯,是的
老師你好,工資這個月沒發(fā)應該是零申報還是按照計提數(shù)申報
老師你好,公司發(fā)工資相當壓1個月工資,10月31日本來發(fā)9月份工資,但是11/1才發(fā),申報個稅可以申報嗎?不按零申報
老師個人所得稅是當月發(fā)放當月申報嗎,還是當月發(fā)放,申報上月,我們一個員工22年五月入職,老單位幫他申報個稅,新單位也申報了那個月,匯算清繳就不對了,這個是老單位更正還是新單位更正,老單位是當月申報上月,新單位是當月申報當月
老師個人所得稅是當月發(fā)放當月申報嗎,還是當月發(fā)放,申報上月,我們一個員工22年五月入職,老單位幫他申報個稅,新單位也申報了那個月,匯算清繳就不對了,這個是老單位更正還是新單位更正,老單位是當月申報上月,新單位是當月申報當月。有老師提到我做一個月的零申報,變成次月申報。那員工們多申報的一個月個調稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師你好,我單位當月沒發(fā)工資,個稅申報是不是按零申報
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務收入——(負債表里面的應收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔的契稅部分有我公司承擔,現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經理簽署后交由財務部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝