你好,那你之前核定征稅的利潤(rùn)是盈利的嗎?

老師 我們單位原來(lái)是個(gè)體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來(lái)是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬(wàn)的收入沒(méi)有收回來(lái) 這100多萬(wàn)的收入已經(jīng)交了增值稅和個(gè)人所得稅了 ,收到的這個(gè)款是不是直接屬于原來(lái)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個(gè)轉(zhuǎn)企了,以前個(gè)體工商戶的時(shí)候, 往外開(kāi)了100多萬(wàn)的發(fā)票 ,然后增值稅和個(gè)人所得稅都交了 ,然后個(gè)轉(zhuǎn)企了之后 ,那筆貨款才到賬, 那么這筆貨款直接就打給原來(lái)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者,直接備注寫分紅就可以是嗎
老師 我們單位1~10月份是個(gè)體戶 核定征收 然后不是按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅 然后從11月份開(kāi)始 11月 12月 開(kāi)了兩張發(fā)票是有利潤(rùn)的 但是它利潤(rùn)是全年的利潤(rùn) 我該怎么做賬才能導(dǎo)致1~10月份的利潤(rùn)不用交稅呢
老師 我們單位原來(lái)屬于個(gè)體工商戶 今年截止到個(gè)轉(zhuǎn)企開(kāi)了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤(rùn)算上了我原來(lái)是個(gè)體工商戶的利潤(rùn) 但是原來(lái)個(gè)體工商戶的時(shí)候是核定征收 也不用交個(gè)人所得稅 現(xiàn)在這利潤(rùn)里頭是不是多報(bào)利潤(rùn)了,多交企業(yè)所得稅了呢
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤(rùn)是7萬(wàn),然后呢,因?yàn)?025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤(rùn)7萬(wàn)多來(lái)交個(gè)人所得稅分紅呢?
一家新開(kāi)企業(yè),開(kāi)辦費(fèi)及裝修費(fèi),之前財(cái)務(wù)全部放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(不含稅)。請(qǐng)問(wèn)按多少年來(lái)分?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
老師您好!商貿(mào)公司 采購(gòu)商品,原計(jì)劃銷售,已交印花稅,后自用未銷售,怎么賬務(wù)處理
公司全資成立一家子公司,前期的租賃裝修都是母公司出資發(fā)票也是開(kāi)的母公司發(fā)票,這樣母公司可以正常入賬的吧
老師,我有個(gè)項(xiàng)目掛靠建筑公司開(kāi)發(fā)票,銷項(xiàng)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)足9個(gè)點(diǎn)不額外交稅點(diǎn)劃算,還是收12個(gè)點(diǎn)稅,返6個(gè)點(diǎn)稅額劃算
老師,視頻制作的發(fā)票怎么開(kāi)
民辦非用不用交所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,民間非營(yíng)利組織,幫全運(yùn)會(huì)做了籃球報(bào)名,就是觀眾報(bào)名給錢,給到協(xié)會(huì),協(xié)會(huì)最后再給錢到主辦方,中間沒(méi)有差額,就是收觀眾多少錢,就給主辦方多少錢,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
老師,現(xiàn)在公司注冊(cè)資本已經(jīng)實(shí)繳完了,現(xiàn)在再打投資款進(jìn)來(lái),可以直接計(jì)入資本公積嗎?還是說(shuō)一定要做增資?
老師,我單位車間轉(zhuǎn)爐擋渣投料工作包給個(gè)體戶了,對(duì)方應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,民間非營(yíng)利組織組織,銀行每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生幾十元 余額變動(dòng)提醒手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目


沒(méi)有成本票,核定征收 ,全部屬于利潤(rùn)
你好,那你應(yīng)該有成本發(fā)生吧,你成本正常做賬。
沒(méi)有發(fā)票的也做進(jìn)去。
但是原來(lái)個(gè)體戶的時(shí)候不需要成本票,也不交稅呀,那么沒(méi)有成本票做賬的話,成本能稅前扣除嗎
你好,沒(méi)有發(fā)票不允許抵扣所得稅的 但是你賬上需要做
那也就是說(shuō)我們以前是個(gè)體工商戶 那幾個(gè)月開(kāi)的票也要按照利潤(rùn)交企業(yè)所得稅了 是嗎
查賬征稅的。根據(jù)利潤(rùn)來(lái)。