你好同學(xué),您的月營業(yè)額是多少,還有是哪個(gè)地區(qū)。
老師好,我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅,在4月份季報(bào)時(shí)交了所得稅,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)又交了所得稅。但是,今年的利潤不高,所得稅率是25%,用利潤*25%小于已交的所得稅額,12月底前計(jì)提所得稅是做負(fù)數(shù)沖回的憑證嗎?謝謝!
老師,公司是一般納稅人,主營鋼材銷售業(yè)務(wù)。公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證,但是今年匯算清繳時(shí)有利潤,正好這兩張票的金額可以減利潤,我想用這兩張票抵減利潤,可是沒認(rèn)證,該怎樣做才能合理合規(guī)不交冤枉稅呢?
上個(gè)月因?yàn)殇N售額很多,然后月底時(shí)候我們找供應(yīng)商給我們開票,供應(yīng)商發(fā)票不夠開了,導(dǎo)致我們6月申報(bào)利潤偏高。因?yàn)槲覀兌际鞘盏桨l(fā)票之后才進(jìn)行商品入庫的。我想問下有沒有什么合規(guī)的方法,在申報(bào)是體現(xiàn)真實(shí)的利潤,而不是賬上面看到的偏高的利潤,否則6月的企稅要交很多,然后我們實(shí)際上是不用交那么多的
老師 我們單位1~10月份是個(gè)體戶 核定征收 然后不是按利潤交企業(yè)所得稅 然后從11月份開始 11月 12月 開了兩張發(fā)票是有利潤的 但是它利潤是全年的利潤 我該怎么做賬才能導(dǎo)致1~10月份的利潤不用交稅呢
老師 我們單位原來屬于個(gè)體工商戶 今年截止到個(gè)轉(zhuǎn)企開了不到6000的普票 ,10月份變成了企業(yè)之后 我的賬上的利潤算上了我原來是個(gè)體工商戶的利潤 但是原來個(gè)體工商戶的時(shí)候是核定征收 也不用交個(gè)人所得稅 現(xiàn)在這利潤里頭是不是多報(bào)利潤了,多交企業(yè)所得稅了呢
山西省大同市陽高縣,1-10月份營業(yè)收入6000元,個(gè)體戶轉(zhuǎn)成企業(yè)之后是35萬
你好,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),提請重新核定定額。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照《辦法》有關(guān)規(guī)定重新核定定額,并下達(dá)《核定定額通知書》。