你好,這種可以轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用,只是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除
老師,18年付的貨款,4000,對(duì)方一直發(fā)票沒(méi)開(kāi)來(lái),現(xiàn)在催要 說(shuō)已經(jīng)做了無(wú)票銷售,不肯開(kāi)發(fā)票,我們賬上怎么辦
對(duì)方付了款卻一直不要求開(kāi)發(fā)票,掛了好幾個(gè)月預(yù)收賬款,年底了要怎么辦?
對(duì)方付了款卻一直不要求開(kāi)發(fā)票,掛了好幾個(gè)月預(yù)收賬款,年底了要怎么辦?
老師,別人開(kāi)了幾張專票給我們,開(kāi)錯(cuò)了,我們們有收,他們也沒(méi)有作廢,一直掛在公司系統(tǒng)里,現(xiàn)在他們賬戶異常,也聯(lián)系不到他們,要怎么辦
現(xiàn)在查賬有的掛了好幾年沒(méi)有發(fā)票,要求他們開(kāi)不肯開(kāi)怎么辦
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)高企行業(yè),現(xiàn)在沒(méi)有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 昨天那個(gè)核算成本問(wèn)題匯總表,開(kāi)會(huì)我怎么表述好一點(diǎn),老師。說(shuō)7月和8月成本核算結(jié)果和8月庫(kù)存金額差異太大?因?yàn)?月是實(shí)盤過(guò)的
小規(guī)模,免稅,分錄,轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入的,借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅在設(shè)三級(jí)科目應(yīng)該是什么
進(jìn)項(xiàng)就沒(méi)法抵扣了吧
都沒(méi)有發(fā)票的話,進(jìn)項(xiàng)稅額肯定也是不能抵的