同學(xué)你好。 增值稅的13%是價外稅,實際負擔(dān)的是最終消費者,不是企業(yè)。
老師這個增值稅及附加稅的分錄我總是做不好,一般不是這個月繳納上個月的稅金嗎?我都是15號之前就做完帳了,所以我不明白為什么應(yīng)該做借:應(yīng)交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 如果是這樣就應(yīng)該是本月做這個分錄的,不應(yīng)該是下個月做這個分錄吧?下個月繳納時還要計提啊?然后再去繳納!我總是有點暈暈的感覺!希望老師幫我捋一下思路,謝謝
你好老師從我看看這個表中最后倒數(shù)第五欄金額藍色4692 .13代表啥意思我這次交稅交了5161.34元 之前5月多交了主稅價附加稅8894多 上期期末未繳納為負數(shù)8085.73金額 這次表中自動為負數(shù)3393.6金額 這個代表這次繳納的稅5161.34直接抵了嗎?但是交稅顯示5161.34金額繳納成功這個會扣銀行嗎?我在想是不是直接報表抵扣了銀行應(yīng)該不會扣掉吧?還是什么意思
你好,老師,我有個問題,可以幫忙解答一下嗎?我們2月28號開出的一張發(fā)票,本來應(yīng)該是13%稅率的,但不知道怎么回事給開成了5%的簡易計稅了,我現(xiàn)在不知道該怎么處理?也不知道該怎么申報了?
老師你好,我們公司名下并沒有車,但是老板動不動拿一張加油票過來報銷,加的98號汽油,公司可以租用老板的車嗎?按800/月可以不交個稅對嗎?但是老板上百萬的車,一個月租800好像又不符合實際情況,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,你幫忙看一下我圈起來的這個對嗎?這個稅負百分之5到6%是怎么理解的?不應(yīng)該是13%再加那些附加稅嗎?應(yīng)該超過5%6%吧
老師,我司是建筑勞務(wù)公司,當?shù)亟ㄖ痉职膭趧?wù),對方公司和我們是一個區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開外經(jīng)證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險新增人員怎么直接填不了?另外險種那沒有信息
我公司分包給乙公司工程,合同約定給我公司開9的發(fā)票,現(xiàn)在乙方只能給我方開1%的發(fā)票,乙方也愿意承擔(dān)稅差8個點了,我公司咋樣做賬務(wù)處理了?咋樣才能補回8的稅點了?
外籍人員勞務(wù)費需要稅后5000,那稅前多少呢?
員工出差住酒店,收到專票抵扣稅額在電子稅務(wù)局,附表二:1欄和2欄填寫抵扣稅額嗎
小規(guī)模納稅人使用的固定資產(chǎn),使用過的舊的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該減按2%怎么1%呀?
股東由夫妻二人變更到一人,認繳資金由100萬繳資到2萬,會有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務(wù)局里面勾選認證嗎?
有限公司召開臨時股東會,代表1/10以上表決權(quán)的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進項稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
老師,那消費者的怎么是5-6%呢?這是怎么計算出來的呢
先說增值稅,實際負擔(dān)者是最終消費者,不是銷售過程中的買方或者賣方,所以不是你理解的13%再加上其他稅負。 5%-6%這個是你們加價的點,印花稅一般情況下是萬分之三,也有萬分之五,附加稅是大概是增值稅的10%—12%,所得稅是根據(jù)以往經(jīng)驗得出的。增值稅因為還有個進項稅,如果不開專票,他可以抵扣其他的銷項稅,按照成本利潤率大約10%-20%計算,也就是可以節(jié)省售價大概1%-2%的稅。 這些綜合加在一起,大概就是5%-6%,比實際肯定高估一點。