您好!具體是什么風險提示呢?
老師好,請問非營利企業(yè)申報年度企業(yè)所得稅,捐贈收入一成本后有幾十萬應納稅所的額(實際上這幾十萬是費用成本,按合同協(xié)議活動是時間段分批的,所以費用發(fā)票只有產(chǎn)生活動才有),這幾十萬應納稅額怎么減免才為0呢
老師,我在申報年報時,公司只是在2021年發(fā)生了一萬多的工資,其它都沒有發(fā)生,我填年度企業(yè)所得稅申報表時,我只填了管理費用那一欄,為什么顯示調增我填的那個管理費用數(shù)字呢
老師,我們22年沒有發(fā)生成本,費用有發(fā)生,數(shù)據(jù)是填對的。為什么還會有這個風險呢?2022年度企業(yè)所得稅成本、費用差異風險(10萬-50萬)(稅企互動平臺專用)
風險點案例分析6B服裝制造有限公司(以下簡稱B公司),成立于2018年10月,注冊資本8000萬元,是一家以商務、工裝、休閑男裝為主服裝生產(chǎn)企業(yè)。B公司適用《企業(yè)會計準則》。2021年10月開展甲項目關于優(yōu)化生產(chǎn)工藝的研究工作,2022年1月進入開發(fā)階段,且已符合無形資產(chǎn)確認條件。2022年12月甲項目研發(fā)完成并于當月由生產(chǎn)車間使用。當年歸集開發(fā)階段可加計扣除研發(fā)費用為240萬元,發(fā)生的研發(fā)費用計入“研發(fā)支出——資本化支出”科目,研發(fā)結束后,轉入無形資產(chǎn)——生產(chǎn)工藝(甲項目),預計甲項目可使用10年。2022年度企業(yè)所得稅申報時加計扣除研發(fā)費用240萬元后,應納稅所得額為800萬元,繳納稅款200萬元。風險點:研發(fā)費用加計扣除
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務收入,只有成本和費用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風險提示服務,提示中度風險疑點:營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實際業(yè)務情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務關注,推送風險疑點,要提交相關說明呢?
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,
2022年度企業(yè)所得稅成本、費用差異風險(10萬-50萬)(稅企互動平臺專用)
提示這個,其他沒說
您好!那情況是什么呢?有收入嗎?收入和成本是不是不配比?
提示不是說成本和費用不配比嘛
收入有的
您好!這個差異是什么的差異呢?光從這句話看不出來具體是什么差異