嗯嗯,可以那樣開的哈
我是建筑總承包方,我公司開票給甲方260萬,甲方打款到我們基本戶200萬,按措施費(fèi)帳戶60萬,請問第一個問題,這以上的會計分錄我怎么做?收到按錯費(fèi)后,我需要支付一筆安全文明措施費(fèi)18萬,分錄又怎么做?
甲方為發(fā)包方,乙方為施工方。甲方發(fā)包給乙方的是空調(diào)安裝工程。承包方式如下,請老師看完后給學(xué)生指點下,能否按一般計稅開票開9個點的專票?能否按建筑服務(wù)*安裝服務(wù)去開票?:乙方包工包料(除甲方提供主材外)、包進(jìn)度、包質(zhì)量。即甲方支付給乙方的工程總價包括乙方為完成(包括但不限于修理,返工等)本工程所支出的人工、材料、機(jī)械費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場清理費(fèi)、保潔費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、產(chǎn)品保護(hù)費(fèi)、等所有措施費(fèi)等費(fèi)用(現(xiàn)場水電費(fèi)、物業(yè)及甲方要求的配合費(fèi)、押金等不包括在合同范圍)
老師,我們公司是承包勞務(wù)費(fèi),是清包工,以前都是開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在甲方讓我們來一部分安措費(fèi)的發(fā)票可以嗎?也是建筑服務(wù),把勞務(wù)費(fèi)改成安措費(fèi)就可以了嗎?
老師請問建筑服務(wù)工程款和勞務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別,我們承接建筑施工工程合同按9個點簽的,現(xiàn)在需要給甲方開票是開建筑服務(wù)*工程款還是勞務(wù)費(fèi)?
您好,我們正常開票給甲方開票是建筑服務(wù)*工程服務(wù),但是例如:甲方付款97%是工程款,3%是安全措施費(fèi),現(xiàn)在甲方要求我們安全措施費(fèi)要另外分開出來按*建筑服務(wù)*安全措施費(fèi)這樣開票,請問這樣可以嗎
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
那也是按9%開具嗎?
是的,同一個項目不能簡易計稅
我們從沒有這樣開過,安全措施費(fèi)直接算去施工收入,一起開票
甲方的會計就是無語,你拿他沒法。
如果這樣開對我們有影響嗎?
不懂這個安全措施費(fèi)怎么理解
對你們沒什么影響的,都是工程收入
正常安全措施費(fèi)不是3%稅率嗎?
還有一種我按正常工程服務(wù)開票,發(fā)票欄備注一下這個安全措施費(fèi)可以嗎?
安措費(fèi)是安全措施費(fèi),是按照財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定來執(zhí)行的。法律規(guī)定建筑工程中,一般納稅人提供安裝服務(wù)增值稅適用稅率9%,所以安措費(fèi)稅率是9%。