對(duì)的,是的,需要的 開差額的發(fā)票,這個(gè)差額你沒有怎么開,你肯定是有多少開多少吧
老師我這個(gè)出售固定資產(chǎn)的分錄這樣寫可以嗎? 是一家小規(guī)模。錢是上個(gè)月匯過來的(我掛在了其他應(yīng)收款,可以嗎)然后這個(gè)月開的發(fā)票(對(duì)方要求的開票金額和匯過來的錢有差額,我做在了現(xiàn)金里了)報(bào)表是平了,但是我也不知道這樣做對(duì)不對(duì)… 我剛開始做。先謝謝老師啦
老師麻煩問一下,一家電力工程公司,最初因自己沒有資質(zhì),借有資質(zhì)的公司成立了一家分公司來做業(yè)務(wù),后面自己有資質(zhì)也成立了自己的公司,18年度時(shí)用借資質(zhì)那家的分公司接了一單業(yè)務(wù)有100多成尾款未付,現(xiàn)在老板不想用分公司收款及開票,請(qǐng)問用以下兩種方式哪種更好,第一、分公司和后面成立的自己公司簽一份協(xié)議,轉(zhuǎn)由自己公司開票及付款(分公司負(fù)責(zé)人及自己公司法人均為老板本人);第二、由自己公司重新與對(duì)方簽一份工程合同,按新合同開發(fā)票并付款。
您好老師,施工單位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方開發(fā)票給施工單位,開票抬頭是甲方,我方怕甲方不給付款,讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付,后把發(fā)票給甲方,待甲方付款后,我方再退款給施工方,問題是甲方是多單位,施工方也是多個(gè)人,開票金額都一樣,也就是N個(gè)人干了N個(gè)甲方的活,現(xiàn)在是50個(gè)人都開票面值200,銀行收款不一定是立刻馬上打款啊,可能需要一段時(shí)間,我都對(duì)應(yīng)不上哪筆是哪個(gè)施工單位的,沒有辦法退款了,金額都一樣,而且這個(gè)活還源源不斷,不能說等半年以后所有的活全完了,盤點(diǎn)退款,現(xiàn)在多個(gè)施工方干多個(gè)甲方的情況,如果處理退款,我表達(dá)的清楚嗎?還有開發(fā)票收現(xiàn)金分錄,現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師
老師公司購入一輛車公對(duì)公轉(zhuǎn)賬50000元,對(duì)方銷售公司只能按他們公司系統(tǒng)的最低售價(jià)52000元開機(jī)動(dòng)車發(fā)票 老師上班了嗎,關(guān)于昨天跟您討論的,公司購車銷售公司發(fā)票多開的問題我總結(jié)了一下,目前可能有三種解決方式您參考一下 1.按發(fā)票的金額入賬,差額放到營業(yè)外收入,正常入固定資產(chǎn)正常抵扣 2.根據(jù)支付的比例算不含稅金額、稅額,分別做固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)(本方法實(shí)際做賬金額小于發(fā)票金額) 3.按發(fā)票入賬,差額做現(xiàn)金支付 您覺得這三種辦法哪種的風(fēng)險(xiǎn)最???
老師您好,一家公司(小規(guī)模)有差額開票,也有普通開票,要分開做分錄嗎?成本工資提供的不全網(wǎng)上看的有幾種方法差額開票分錄用哪種方法最好???謝謝[抱拳]
我們是電商行業(yè),一個(gè)公司掛靠了6個(gè)店鋪,并且沒有真實(shí)申報(bào)收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請(qǐng)問這個(gè)該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請(qǐng)問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對(duì)外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤(rùn),會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請(qǐng)書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
是要分開是吧 一般分錄要怎么做???
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師收入是不是要減去開票差額的部分??? 這種的可行?。?
你好,你不要走代收代付,你收到的錢除以1.05,這個(gè)就是你的收入,這個(gè)是差額之前的,然后你再做主營業(yè)務(wù)成本。收入減去這個(gè)成本就是需要交的增值稅。