您好,這樣的話,你們單位可以反結(jié)賬不,畢竟票據(jù)是21年的
我們公司去年財務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
老師您好,我們一般納稅人公司,2022年1月31日轉(zhuǎn)讓出了一輛車,這個車是我們公司的固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)出后協(xié)議上面的款項我們是沒有收到的,因為這個算是給對方抵賬,這個是抵老板別的公司的欠款,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù),這個轉(zhuǎn)讓協(xié)議是這個月才給我的,之前我一直都不知道,而且每個月都計提了折舊,麻煩您看下
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬到法人個人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個人賬戶去支付拆遷戶過渡費、零星開支、費用開銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會不會有什么風(fēng)險? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
老師,國企單位,在2021年欠修理廠的修理費4655元。如何一張舊車已4500低修理費了。但是財務(wù)一直還沒有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了?,F(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過來了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。
老師,國企單位,在2021年欠修理廠的修理費4655元。如何一張舊車已4500低修理費了。但是財務(wù)一直還沒有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了?,F(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過來了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。這個分錄對嗎?第四那里要寫什么科目
我沒有代賬公司,有會計證,這樣我給其他公司報稅可以嗎
關(guān)于財管計算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計算,為什么有時候是12%-10%,有時候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財務(wù)制度(實用版)
老師:臺球館多收客戶錢,退還20元,這個會計分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評估增值嗎
老師你好,有一個問題請教一下,公賬戶有余額,但從財務(wù)報表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
不可以的,因為是國企單位 每個月數(shù)據(jù)已經(jīng)上報了
沒有什么票 就是有修理廠的修理單和協(xié)議
那這樣的話,你就直接做到本年,做費用
修理費:借:管理費用修路費4655 貸:應(yīng)付賬款-修理廠 4655 借:應(yīng)付賬款-修路廠4655 貸:營業(yè)外收入 1655 固定資產(chǎn)清理費 應(yīng)交稅費 ??這樣嗎
嗯對是這個意思的了
我現(xiàn)在的固定資產(chǎn)車只有2399了。我置換了4500。我怎么做
差額呢,差額都是損失了嗎?