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老師您好,我們一般納稅人公司,2022年1月31日轉讓出了一輛車,這個車是我們公司的固定資產(chǎn),轉出后協(xié)議上面的款項我們是沒有收到的,因為這個算是給對方抵賬,這個是抵老板別的公司的欠款,老師我現(xiàn)在應該怎么處理這個賬務,這個轉讓協(xié)議是這個月才給我的,之前我一直都不知道,而且每個月都計提了折舊,麻煩您看下

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老師您好,我們一般納稅人公司,2022年1月31日轉讓出了一輛車,這個車是我們公司的固定資產(chǎn),轉出后協(xié)議上面的款項我們是沒有收到的,因為這個算是給對方抵賬,這個是抵老板別的公司的欠款,老師我現(xiàn)在應該怎么處理這個賬務,這個轉讓協(xié)議是這個月才給我的,之前我一直都不知道,而且每個月都計提了折舊,麻煩您看下
2023-04-04 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-04 17:05

同學你好 這個應該沖減多折舊的 然后做固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1583 追問 2023-04-04 17:07

老師能說下具體的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 17:14

借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 借:其他應收款 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸應交稅費

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快賬用戶1583 追問 2023-04-04 17:22

收到,非常感謝老師指導

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齊紅老師 解答 2023-04-04 17:30

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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