1.繳納房租:借:預(yù)付賬款/房租應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(如果有)貸:銀行存款 2.繳納電費(fèi):借:預(yù)付賬款/電費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(如果有)貸:銀行存款 3.繳納物業(yè)費(fèi):借:預(yù)付賬款/物業(yè)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(如果有)貸:銀行存款
老師,公司租房,對(duì)方是一般納稅人,房租開(kāi)票就是9個(gè)點(diǎn),物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)的發(fā)票不需要加稅點(diǎn)吧?
公司付了一年的房租、水電物業(yè)費(fèi),開(kāi)了兩張專(zhuān)票,租期從今年5月到2024年5月,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人,這要怎么做賬務(wù)處理?分錄怎么寫(xiě)
老師,您好,公司房東是一般納稅人,給我們開(kāi)具的場(chǎng)地租賃費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,如果要談水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)也開(kāi)專(zhuān)票的話(huà),對(duì)應(yīng)專(zhuān)票的稅率分別是多少呢,因?yàn)橄胱寣?duì)方關(guān)于物業(yè)和水電也給我們開(kāi)專(zhuān)票
老師,您好,公司房東是一般納稅人,給我們開(kāi)具的場(chǎng)地租賃費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,如果要談空調(diào)電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)也開(kāi)專(zhuān)票的話(huà),對(duì)應(yīng)專(zhuān)票的稅率分別是多少呢,因?yàn)橄胱寣?duì)方關(guān)于物業(yè)和空調(diào)電費(fèi)也給我們開(kāi)專(zhuān)票
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,繳納房租電費(fèi)和物業(yè)費(fèi),對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷(xiāo)售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢(qián)是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫(xiě)下
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開(kāi)成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
如果還沒(méi)有付款呢?
那就做應(yīng)付賬款哦
費(fèi)用類(lèi)支出不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
有發(fā)票的時(shí)候計(jì)入費(fèi)用科目
對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票給我們,我們收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄?
借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
那是不是直接就是:借管理費(fèi)用~物業(yè)費(fèi);應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
嗯 收到發(fā)票就是這樣做