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老師我,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人按季申報(bào)的,其中一個(gè)月開(kāi)票金額超過(guò)了10萬(wàn),但一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn),這樣說(shuō)可以免稅的嗎
公司是國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司,是小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票是免稅的,如果2023年1月月度開(kāi)票金額超10萬(wàn),季度沒(méi)有超30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)的時(shí)候需要繳納增值稅嗎?
老師,個(gè)體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒(méi)有開(kāi)票,是核定征收,計(jì)稅依據(jù)是87000元,開(kāi)票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報(bào)表上是0申報(bào)對(duì)嗎,然后個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得還是要按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)嗎,不是免的?
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開(kāi)普票34萬(wàn),實(shí)際只收到30萬(wàn),現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
一季度小規(guī)模超30萬(wàn) 其中有部分發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)高了 但是是按照錯(cuò)誤稅率申報(bào)交稅1萬(wàn)2 。二季度發(fā)票紅沖回來(lái)了 二季度正數(shù)發(fā)票是 45萬(wàn) 稅是4千 負(fù)數(shù)發(fā)票是20萬(wàn) 稅是1萬(wàn) 那我二季度可以申請(qǐng)退稅是1萬(wàn)減4千的6千元嗎
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計(jì)3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計(jì)提,附加稅分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過(guò)程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值,經(jīng)過(guò)回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價(jià)值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變?cè)偕Y源密度、濕度、長(zhǎng)度、粗細(xì)、軟硬等物理性狀的簡(jiǎn)單加工。 公告里加工是簡(jiǎn)單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個(gè)人開(kāi)普票。這個(gè)個(gè)人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項(xiàng)目均為十來(lái)萬(wàn)的施工項(xiàng)目,項(xiàng)目成本主要包含人材機(jī)的采購(gòu),我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機(jī)采購(gòu)也是預(yù)算員A負(fù)責(zé),我公司在與乙方簽訂的人材機(jī)采購(gòu)合同中分別注明了采購(gòu)的單價(jià),如人工,每人每天多少工資,但沒(méi)有注明總價(jià),因?yàn)橛械牟缓霉罍y(cè),我作為會(huì)計(jì)也要審核合同,需要讓他們?cè)诤炗喌娜瞬臋C(jī)合同中注明總價(jià)嗎?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開(kāi)票收入在哪里填報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請(qǐng)問(wèn),股東的股份,以1萬(wàn)塊錢轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計(jì)提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開(kāi)票收入在哪里填報(bào)
您好,小規(guī)模季度超30萬(wàn)時(shí)誤開(kāi)2100元免稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)可直接按1%計(jì)算稅款(2100/1.01約=2079.21不含稅銷售額,增值稅20.79元),在增值稅申報(bào)表第1欄填2079.21、第15欄填20.79,同時(shí)填報(bào)減免稅明細(xì)表2%優(yōu)惠,不用作廢發(fā)票但需留存業(yè)務(wù)憑證備查,如果稅務(wù)詢問(wèn)需配合說(shuō)明。