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你好,老師,一般納稅人人每個(gè)月就是報(bào)稅吧,剛開了個(gè)基本戶還沒開始使用,銀行還需要報(bào)稅嗎?
去年開出的一張銷項(xiàng)發(fā)票,未做帳,普票也沒有報(bào)稅,報(bào)稅當(dāng)月未超過30萬,是否有問題,怎么處理?
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等于《利潤表》凈利潤本年累計(jì)金額減除利潤分配后的余額。這個(gè)是什么原因?qū)е履??我以前年度發(fā)票暫估的少了,多出來的發(fā)票入賬時(shí),我通過利潤分配—-未分配利潤調(diào)整了,是這個(gè)原因?qū)е碌膯幔?分錄是:借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款——XXX
年底退企業(yè)所得稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,因?yàn)楣?yīng)商沒有交稅,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請(qǐng)問如何做分錄?
我購買商品對(duì)方開發(fā)票給我,他自己可以紅沖的對(duì)吧,假如無法紅沖需要額外退給他錢嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得在個(gè)稅扣繳端申報(bào)嗎?
老師,我們公司23年開的房租費(fèi)發(fā)票,24年沒開,25年開的,這塊有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會(huì)查這塊嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們是開餐廳的,領(lǐng)用原材料和周轉(zhuǎn)材料時(shí)分錄怎么寫?謝謝
沒有其他地方 有工資了
您好,這個(gè)很正常的,只管申報(bào),確認(rèn)期間費(fèi)用等非營業(yè)收支項(xiàng)核算準(zhǔn)確,確保營業(yè)收入、營業(yè)成本實(shí)際為 0,利潤總額按財(cái)務(wù)報(bào)表如實(shí)填 - 0.69 元,留存相關(guān)費(fèi)用憑證備查,數(shù)據(jù)無誤可正常申報(bào),有誤則及時(shí)更正。
好的 謝謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!