借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28。

老師,你好,勾選平臺(tái)上面的發(fā)票還沒有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎?
老師,我們購買設(shè)備113萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問我的分錄怎么處理呢,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前被稅局通知說是異常憑證,讓我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說解除異常憑證了,那么,這2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?
已抵扣過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
老師,請(qǐng)問怎么開具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請(qǐng)問我們的客戶給我們打款的銀行信息和給到我們開票上面銀行信息不一致可以嗎?專用電子發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問下實(shí)操,就是在做利潤表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I業(yè)務(wù)成本是未稅和主營業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作


借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 貸應(yīng)付賬款 借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。