借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28。
老師,你好,勾選平臺(tái)上面的發(fā)票還沒(méi)有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ??梢詥幔?/p>
老師,我們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備113萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)我的分錄怎么處理呢,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額;借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前被稅局通知說(shuō)是異常憑證,讓我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說(shuō)解除異常憑證了,那么,這2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?
已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
老師,業(yè)務(wù)員開(kāi)車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過(guò)路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購(gòu)買(mǎi)了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)說(shuō)明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問(wèn)下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開(kāi)的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買(mǎi)土地,總價(jià)1600萬(wàn),目前付款1100萬(wàn),收到了對(duì)方開(kāi)具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬(wàn),但是還沒(méi)有辦理過(guò)戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬(wàn)。其中500萬(wàn)是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來(lái)不交稅嗎?
借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 貸應(yīng)付賬款 借交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2428.67 jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。