服務的收入有進項稅還是可以抵扣

我公司在某直播平臺直播帶貨服裝,帶貨的貨款全部從平臺打入我公司,要求我公司提供全額服務費發(fā)票。實際全額貨款不是我公司收入,還要給服裝供應商結算成本,但是成本的服裝能開回發(fā)票也于銷項的服務費不相符,應當如何處理
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術服務,收取服務費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術人員給對方提供了個咨詢服務,也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務費的金額去繳納附加稅嗎
老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,品牌酒的經(jīng)銷商,供貨方指導我們市場服務,市場打造,我們開服務費發(fā)票給供應商,稅率百分之六,會計做賬是不是正常做收入,但申報增值稅報表時,附表一填銷售情況時扣除這個服務費,主表也不顯示這部分收入,請問應該怎么填服務費這塊
我們公司是物業(yè)公司,開的發(fā)票都是物業(yè)服務管理費給客戶。我填寫增值稅申報表里面,這收入屬于應稅勞務銷售額,還是應稅貨物銷售額。?兩個選哪一個
老師,我們給供應商開了一張票,我們是一般納稅人,開的是6%的促銷服務費,對方?jīng)]有實際給我們付款,后期我們采購貨品的時候沖這個費用,這筆業(yè)務要怎么做賬
審計報告上允許有錯別字嗎?
公司審計的目的是什么?
公司一般是委托哪個機構去進行審計,出具審計報告?
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
進口國:巴西 進口海關編碼:9404.10.00 出口國:印度尼西亞 出口海關編碼:9404.10.00 外貿(mào)實務查詢網(wǎng)站查到的“社會一體化稅”計算方式是12.75%CIF,請問計算方式是準確的嗎?
高企的研費用在實操中如何管理?這些項目管理如何學習?
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
只有貨物的進項發(fā)票
那個服務的增值稅也可以抵扣的
什么意思,貨物的抵扣服務費的稅額嗎?貨物留庫存嗎?
是的,貨物的抵扣服務費的稅額