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我公司是銷售飲料,同時給我的供貨商開促銷服務費的發(fā)票,我是一般納稅人,服務費沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應商給的補貼,這種情況,我的服務費的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?

2025-11-11 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-11 17:18

服務的收入有進項稅還是可以抵扣

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快賬用戶7358 追問 2025-11-11 17:19

只有貨物的進項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:20

那個服務的增值稅也可以抵扣的

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快賬用戶7358 追問 2025-11-11 17:21

什么意思,貨物的抵扣服務費的稅額嗎?貨物留庫存嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:25

是的,貨物的抵扣服務費的稅額

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相關問題討論
服務的收入有進項稅還是可以抵扣
2025-11-11
這個看你們約定,正常情況下這個是不合理的同學,你那個開票的話要和你的實際經(jīng)濟業(yè)務一致。
2021-05-17
同學你好 這個的話成本發(fā)票和進項不符是不能用的哦,稅局會查賬的
2020-09-03
你好,對的是的,是正常做收入附表一百分之六里面填寫,然后再去附表三第三行第一列加稅合計填寫,然后主表的時候只填寫第一行就可以的,下面的明細不用填寫。
2023-08-06
你好這收入屬于應稅勞務銷售額, ? 不填寫貨物這里??
2023-12-06
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