可直接做招待費(fèi)處理,匯算時(shí)調(diào)增
我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司,請(qǐng)問一下老師公司一名經(jīng)理去出差回來報(bào)銷出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)、餐費(fèi)都計(jì)入什么管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?經(jīng)理出差中是先墊付,回來后經(jīng)理報(bào)銷,老板轉(zhuǎn)賬給經(jīng)理,請(qǐng)問分錄怎么寫?(內(nèi)賬和外賬兩筆分)
郭老師你好,買堅(jiān)果送禮發(fā)票已經(jīng)開了,但是現(xiàn)在沒有銷售收入,我現(xiàn)在可以不做費(fèi)用嗎,因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)只能扣銷售收入的千分之五對(duì)吧,我應(yīng)該怎么做比較好!謝謝
請(qǐng)問老師,老板經(jīng)常有不能明面出現(xiàn)在賬務(wù)上的招待費(fèi)及送禮費(fèi)用報(bào)銷,應(yīng)該怎么處理?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師,之前計(jì)入到管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和郵費(fèi),現(xiàn)在又出具差旅報(bào)銷單了,應(yīng)該怎么處理
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么