您好,這個的話,意思是二級明細(xì)錯了嗎這個的

計入管理費用的業(yè)務(wù)招待費由個人先墊付此款項單位再報銷,分錄應(yīng)該是借管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款;現(xiàn)在是此款項又轉(zhuǎn)入掛總公司賬,分錄應(yīng)該怎么寫?
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)費差旅費是否可以計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費也只能計入業(yè)務(wù)招待費中,不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務(wù)處理。
老師,公司廠房正在建設(shè),查之前的賬,發(fā)現(xiàn)19年時員工的差旅費、招待費等費用也計入了在建工程科目中,這個需不需要調(diào)整調(diào)出計入到管理費用呀?
請問前幾年的業(yè)務(wù)招待費做成了差旅費,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄是管理費用,其他應(yīng)付款,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,事業(yè)單位,發(fā)現(xiàn)在2021年出差差旅費日補助多報銷了60元,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理賬務(wù)?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
是的,直接調(diào)過去嗎?
嗯對,直接調(diào)整過去就行
比如我之前入業(yè)務(wù)招待費是100,其中50現(xiàn)在需要調(diào)到差距費,但是差旅費是報銷120(包含前面的50),會計分錄應(yīng)該怎么寫?麻煩詳細(xì)一點
是這樣的 借 管理費用? 差旅費 120? 貸 管理費用 招待費 50? 其他應(yīng)付款 70
然后報銷單上不管是餐飲費還是油費,都入到管理費用—差旅費這里是嗎
嗯對,這個理解是對的