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請(qǐng)問(wèn)出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問(wèn)分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?

2025-11-09 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-09 14:29

那個(gè)幾分錢計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶2976 追問(wèn) 2025-11-09 14:43

老師是按收到的金額記其他應(yīng)收款嗎?這樣是年底要調(diào)整下,還是按實(shí)際稅額借其他應(yīng)收款,收到時(shí)就調(diào)整?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-09 14:44

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 差額調(diào)整管理費(fèi)用

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-09-14
月末就可以轉(zhuǎn)出去 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做這個(gè)
2024-02-04
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 為了銷售的可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2022-11-04
第一個(gè)是的。 第二個(gè)借方有轉(zhuǎn)出未交增值稅,他表示留底 不用結(jié)轉(zhuǎn),如果是在貸方的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要繳納稅款 第三個(gè)回復(fù)了 四 兩者之間較小的金額是當(dāng)月應(yīng)退稅額,免抵退金額大的時(shí)候,期末留抵就是應(yīng)退稅額,免抵額是免抵退稅額-應(yīng)退稅額。 免抵退金額小的時(shí)候,免抵退金額就是應(yīng)退稅額,免抵額為零。
2024-06-17
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不用做轉(zhuǎn)出.退稅那個(gè)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2021-01-04
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