您好,請問是咨詢什么的呢這個
有沒有老師,去柜臺辦理過,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就是本來要退稅勾選的發(fā)票,變成抵扣勾選了,又申報過了,去柜臺申請打回稅務(wù)數(shù)字賬戶來。
有沒有老師,去柜臺辦理過,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就是本來要退稅勾選的發(fā)票,變成抵扣勾選了,又申報過了,去柜臺申請打回稅務(wù)數(shù)字賬戶來。沒有經(jīng)歷過的請勿回,謝謝哈,供應(yīng)商沒有辦法給紅沖,也沒有辦法做進(jìn)貨憑證回退。
老師你好,查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了,增值稅申報表進(jìn)項沒帶出來數(shù),但是按照未帶出進(jìn)項數(shù)的表報了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項跟未勾發(fā)票選有差額,差額就是之前已勾選申報表帶不出來的那個數(shù),想問下老師,這個錯誤要怎么辦?白勾選了嗎?要怎么處理???
老師請問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補稅,提示老比對不通過。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
不是說的很清楚了嗎?
咨詢有沒有老師辦過這種事項
之前做過一個是出口退稅的,當(dāng)時是做抵扣了,然后抵扣了這個,是可以紅沖修改,然后在退稅
如果可以,我就不會在這問了
就是因為供應(yīng)商沒有辦法給我們紅沖
噢噢,對方不愿意啊,我們那個是之前對方可以紅沖,然后協(xié)商通過了
我說的很清楚啊,問有沒有老師去過稅務(wù)局,申請過進(jìn)項轉(zhuǎn)出退回稅務(wù)數(shù)字賬戶的事項
有沒有老師,去柜臺辦理過,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就是本來要退稅勾選的發(fā)票,變成抵扣勾選了,又申報過了,去柜臺申請打回稅務(wù)數(shù)字賬戶來。
嗯嗯,我們也辦過,只不過對方,愿意配合這個,我以為您這個也是呢
請問是這個表達(dá)的有問題不夠清楚嗎?
嗯,第一句我以為您是對方可以協(xié)商