你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額是這張發(fā)票的嗎?勾選了這張發(fā)票了嗎?附表二和主表發(fā)截圖看一下
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時在專票勾選平臺上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時勾選認(rèn)證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào),我不想為30元再去更正2019年年報(bào),不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長時間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師請問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對不通過。
你好老師,單位去年因?yàn)楫惓{證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會計(jì)當(dāng)月稅務(wù)報(bào)表上沒有填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那項(xiàng),只填了繳稅金額,退稅在報(bào)表也沒體現(xiàn),導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表期末未交稅額一直有補(bǔ)稅的那個數(shù)字(負(fù)數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
老師 業(yè)務(wù)部門五月提供的發(fā)票 我六月勾選抵扣了然后他們又沖掉了,我導(dǎo)出已勾選那里沒有負(fù)數(shù)是正常的嗎,賬面的金額和電子稅務(wù)已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)又差,差異就是那比沖掉的,有影響嗎,直接報(bào)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面和電子稅務(wù)導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不一致沒事吧
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個稅嗎?
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這是自動帶出來的 就這張異常發(fā)票的數(shù)據(jù)
你好,這數(shù)據(jù)是自動帶的嗎應(yīng)該是正數(shù),最后異常還是需要轉(zhuǎn)出不可以抵扣對吧?
勾選異常票正常帶來的 附表二是正數(shù)體現(xiàn)是吧 我也改過這個數(shù) 也是比對不成
我要不要再勾選些正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊 這樣才稅金相抵 不用繳稅 到時解除異常也是勾選為抵扣處理 不用退稅
你好,之前不是已經(jīng)勾選過了嗎?這里顯示的負(fù)數(shù)相當(dāng)于你又抵扣了這張發(fā)票,你看主表產(chǎn)生了留底,如果這個數(shù)是自動帶過來的負(fù)數(shù),你需要和稅務(wù)局溝通一下,維護(hù)一下你的后臺數(shù)據(jù)。應(yīng)該是發(fā)票反復(fù)勾選產(chǎn)生了后臺數(shù)據(jù)混亂
這張解除后就又在勾選模塊顯示 只是異常狀態(tài)的是紅色字體 我現(xiàn)在是勾還是不勾的直接做轉(zhuǎn)出
你好!勾選一下在做轉(zhuǎn)出
然后附表二 把負(fù)數(shù)改成正數(shù) 但是現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是我不管這么勾選 一種是正常發(fā)票的數(shù)據(jù) 一種是+異常發(fā)票的數(shù)據(jù) 老是比對不成
你好!這就可能是后臺數(shù)據(jù)的問題,需要給稅務(wù)局溝通一下