你好,進項稅轉(zhuǎn)出的金額是這張發(fā)票的嗎?勾選了這張發(fā)票了嗎?附表二和主表發(fā)截圖看一下
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時在專票勾選平臺上沒有當(dāng)月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當(dāng)時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險嗎
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅。現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅?,F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
你好老師,單位去年因為異常憑證進項稅轉(zhuǎn)出補稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會計當(dāng)月稅務(wù)報表上沒有填進項稅轉(zhuǎn)出那項,只填了繳稅金額,退稅在報表也沒體現(xiàn),導(dǎo)致現(xiàn)在報表期末未交稅額一直有補稅的那個數(shù)字(負數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
老師 業(yè)務(wù)部門五月提供的發(fā)票 我六月勾選抵扣了然后他們又沖掉了,我導(dǎo)出已勾選那里沒有負數(shù)是正常的嗎,賬面的金額和電子稅務(wù)已經(jīng)勾選的進項又差,差異就是那比沖掉的,有影響嗎,直接報稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬面和電子稅務(wù)導(dǎo)出進項明細不一致沒事吧
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
這是自動帶出來的 就這張異常發(fā)票的數(shù)據(jù)
你好,這數(shù)據(jù)是自動帶的嗎應(yīng)該是正數(shù),最后異常還是需要轉(zhuǎn)出不可以抵扣對吧?
勾選異常票正常帶來的 附表二是正數(shù)體現(xiàn)是吧 我也改過這個數(shù) 也是比對不成
我要不要再勾選些正常的進項發(fā)票啊 這樣才稅金相抵 不用繳稅 到時解除異常也是勾選為抵扣處理 不用退稅
你好,之前不是已經(jīng)勾選過了嗎?這里顯示的負數(shù)相當(dāng)于你又抵扣了這張發(fā)票,你看主表產(chǎn)生了留底,如果這個數(shù)是自動帶過來的負數(shù),你需要和稅務(wù)局溝通一下,維護一下你的后臺數(shù)據(jù)。應(yīng)該是發(fā)票反復(fù)勾選產(chǎn)生了后臺數(shù)據(jù)混亂
這張解除后就又在勾選模塊顯示 只是異常狀態(tài)的是紅色字體 我現(xiàn)在是勾還是不勾的直接做轉(zhuǎn)出
你好!勾選一下在做轉(zhuǎn)出
然后附表二 把負數(shù)改成正數(shù) 但是現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是我不管這么勾選 一種是正常發(fā)票的數(shù)據(jù) 一種是+異常發(fā)票的數(shù)據(jù) 老是比對不成
你好!這就可能是后臺數(shù)據(jù)的問題,需要給稅務(wù)局溝通一下