您好,這樣是可以的呢。

請(qǐng)問我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒有點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)統(tǒng)計(jì),今天因其他原因進(jìn)不去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),但是我的增值稅申報(bào)表里面已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報(bào)了,那再進(jìn)去申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)只能到下月初嗎?那會(huì)對(duì)我的這一次申報(bào)有什么影響嗎?
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請(qǐng)問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問怎么辦
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師,專項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,20,21年的時(shí)候稅務(wù)局通知說是假票,然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是比如說原來的分錄是:借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸:應(yīng)付賬款13,后面進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,我就直接做上面那筆憑證的負(fù)數(shù)了,今年他要注銷了,這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)很大很大,這個(gè)負(fù)數(shù)也不是說對(duì)方?jīng)]有給我發(fā)票,就是之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做的負(fù)數(shù)憑證,這個(gè)掛了大概有200萬,可以直接入到營業(yè)外支出嗎,然后把賬平了
我們是車輛租賃公司,租賃方欠公司租金一直未給,經(jīng)過法院調(diào)解現(xiàn)在收到了一部分調(diào)解款,該如何賬務(wù)處理呢
老師,公積金單位和個(gè)人部分比例多少?
您好~想咨詢下:只要公司產(chǎn)生服務(wù)類收入,附表三 這個(gè)地方,都需要填寫嗎?公司并沒有抵扣事項(xiàng)。
老師,怎樣查稅務(wù)罰款通知?
20年一筆分錄做錯(cuò),把應(yīng)付錯(cuò)記成應(yīng)收了,原憑證:借:庫存商品94700,貸:應(yīng)收賬款94700,調(diào)整分錄借:應(yīng)收賬款:94700,貸:應(yīng)付賬款:94700 調(diào)整后科目余額表變成了應(yīng)付賬款那里貸方余額為94700,要這么弄
上個(gè)月采購的商品已經(jīng)入了成本 這個(gè)月到貨的 上個(gè)月沒有做暫估 也沒有入在途物資 這個(gè)月要不要做賬 要怎么做分錄呢
老板的養(yǎng)老基數(shù)1-10月份按照最高基數(shù)交的,11月份想降下來,怎么操作啊
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目。退回設(shè)備是否還放在原來固定資產(chǎn)科目。
樸老師進(jìn)。 土地增值稅清算中,企業(yè)發(fā)生的下列費(fèi)用是否屬于前期工程費(fèi)?是否允許在開發(fā)成本中扣除? 施工圖紙審查圖費(fèi),防雷檢測竣工驗(yàn)收費(fèi),房屋安全鑒定費(fèi),不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),工程造價(jià)咨詢費(fèi),園林景觀設(shè)計(jì)咨詢費(fèi),工程造價(jià)咨詢費(fèi),水土保持造價(jià)方案費(fèi),土地規(guī)劃測量費(fèi)。 以上這些費(fèi)用也必須在發(fā)票備注中標(biāo)明項(xiàng)目名稱地址才能在土地增值稅清算中扣除嗎? 有相關(guān)文件規(guī)定嗎?我看文件只是規(guī)定了建筑服務(wù)才需要備注啊。
鋼琴調(diào)音開票項(xiàng)目是什么?

