您好, 一般匯算清繳涉及到退稅或者補(bǔ)稅會調(diào)整未分配利潤的
老師,請問一下,我調(diào)整去年多計提所得稅,沖減未分配利潤,需要進(jìn)行匯算清繳調(diào)整嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時為什么會調(diào)增未分配利潤?一般什么情況下需要在匯算清繳時對未分配利潤進(jìn)行調(diào)增/調(diào)減呢?
為什么稅務(wù)管理員年度匯算清繳調(diào)增的費用全部算進(jìn)未分配利潤的呢
老師,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 100萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 100萬 貸:銀行存款 400萬 請問在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時,利潤分配-未分配利潤要納稅調(diào)減嗎
老師,你好。在 所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了金額。調(diào)整前未分配利潤是負(fù)數(shù),調(diào)增后未分配利潤還是負(fù)數(shù),要做賬務(wù)處理嗎?
一個公司實收資本1000萬,因為股權(quán)變更,要給1200萬,多付的200萬是資本公積還是商譽(yù),怎么交稅
我們是物流公司 平時講究時效,要付運費和超期費,通常是加在一起付一個金額。 平時做的是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 有時候付款憑證后面著的都是超期費發(fā)票, 收到發(fā)票應(yīng)該做什么憑證? 沒收到發(fā)票的運費應(yīng)該怎么辦?
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個月需要計提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實發(fā)生,人家就是零工市場干活的,沒有發(fā)票,打印收條都沒有只能手寫。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來計提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費的附加稅是需要每個月都計提的嗎?如果是計提那應(yīng)該怎么計提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費嗎?