是的,生活服務(wù)行業(yè)可以加計(jì)抵減10%
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月可以加計(jì)抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計(jì)抵減的這部分可以做留底吧?
老師好,公司剛剛開始增值稅加計(jì)抵減,是公司收到的所有進(jìn)項(xiàng)都可以加計(jì)抵減嗎?還是只有一些類型的發(fā)票可以加計(jì)抵減?
酒店餐飲行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減怎么算的?我的開業(yè)前發(fā)生的裝修費(fèi)跟所有固定資產(chǎn)存貨的進(jìn)項(xiàng)可要加計(jì)遞減嗎
老師,酒店,餐飲這類發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎,加計(jì)抵減 是10%嗎
老師 24年餐飲業(yè)和酒店物業(yè)類 的財(cái)稅政策今年有啥 加計(jì)扣除后 抵減的嗎?還有所得稅的優(yōu)惠政策?
老師,公司要開銀行賬戶,需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認(rèn)收入還是按照出口報(bào)關(guān)單的出口日期來(lái)確認(rèn)收入
支付給外單位個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來(lái)都沒有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好公司為個(gè)體戶,裝潢牌匾給用戶制作牌匾的一個(gè)個(gè)體戶,25年1月初銷售收入達(dá)到78,300元它的成本如果有人員干活,這個(gè)人員如果是付工資。做工資表,給這個(gè)人員按工資申報(bào)個(gè)稅是嗎 如果是干活就得是按勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)人員就得給我們開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,是不是
老師請(qǐng)問(wèn)比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以過(guò)幾個(gè)月再認(rèn)證抵扣嗎
公司注冊(cè)資金300萬(wàn),工商登記也是300萬(wàn),現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬(wàn),我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷,打車有票都無(wú)法報(bào)銷,這個(gè)合理嗎?
相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)扣除進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,余額乘以1.1對(duì)不
是這么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的不
只抵扣100%,然后在申報(bào)時(shí)抵減10%
老師分錄呢,怎么寫
也就是,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)照常,在申報(bào)時(shí)間,把那個(gè)加計(jì)抵減10%填寫在附表里面,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減
會(huì)計(jì)上計(jì)入其他收益,對(duì)不
嗯嗯,可以的,可以計(jì)入那個(gè)科目