可以按照實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%加計(jì)抵扣。
1、計(jì)算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 (1)發(fā)生當(dāng)期依據(jù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)計(jì)提可加計(jì)抵減額 借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 貸:銀行存款 這們的分錄是會(huì)使固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目的金額變小,感覺不太合理。
老師,我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應(yīng)該資本化的,但是錯(cuò)記到財(cái)務(wù)費(fèi)用中了,最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額變小了,相當(dāng)于提前確認(rèn)了固定資產(chǎn)的折舊,所以要納稅調(diào)增,那么以后年度我的固定資產(chǎn)計(jì)算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎,還有以前進(jìn)行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時(shí)需要在進(jìn)行納稅調(diào)減嗎,我有點(diǎn)蒙了
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月可以加計(jì)抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計(jì)抵減的這部分可以做留底吧?
C酒店為增值稅一般納稅人,不適用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策,本月有關(guān)經(jīng)營情況如下1購進(jìn)各種食材布草等物資,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額35000元,取得普通發(fā)票注明稅額5000元。2.購進(jìn)一批工程用零件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1000元;因管理不善,當(dāng)月該批零件有一半被盜。3.向銀行支付貨款利息,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1000元;4.提供客房服務(wù)取得不含稅價(jià)款500000元,餐飲服務(wù)取得含稅價(jià)款318000元,增值稅稅率6%;要求:(1)計(jì)算C酒店業(yè)務(wù)1可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(25))(2)計(jì)算C酒店業(yè)務(wù)2可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(24))(3)計(jì)算C酒店業(yè)務(wù)3可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(24))(4)計(jì)算C酒店業(yè)務(wù)4的銷項(xiàng)稅額;(2分)(5)請(qǐng)計(jì)算C酒店本月增值稅應(yīng)納稅額;(2分)
2019年出臺(tái)的一個(gè)政策說允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)遞減15%,后面又出臺(tái)一個(gè)政策說,允許生產(chǎn)生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期個(gè)體購進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣10%,執(zhí)行期限都延長至2022年12月31日,那如果我是個(gè)開酒店的,這該使用哪個(gè)政策?
建筑行業(yè),農(nóng)民工不繳納社保的風(fēng)險(xiǎn)如何避免
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來調(diào)整怎么辦?對(duì)去年正常應(yīng)該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬,銷項(xiàng)稅額7萬,我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過程嗎?