這個公式作一下參考
我們12月份只有一張海關(guān)繳款書進項是9萬的稅,但是本月銷項稅額只有5萬,申報增值稅時多的4萬留到下月抵扣可以嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額17萬,我再開多少票能達到增值稅稅費2.88%
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額17萬,我再開多少票能達到增值稅稅負2.88%
殘保金怎么算,有有殘疾人怎么算?
總公司和分公司都必須匯總繳納企業(yè)所得稅嗎
老師請教一下,我們申報工資薪金,我們有一些員工沒做給他申報工資薪金表申報,現(xiàn)在我們申報的企業(yè)所得稅匯算清繳的實際工資大于我申報的工資薪金數(shù)額。我改如何做處理??
老師有一張取得的發(fā)票正數(shù)發(fā)票,只有發(fā)票,系統(tǒng)查不到
這個應(yīng)付職工薪酬-福利費金額、分錄對嗎 借管理費用-醫(yī)療費50 借管理費用-福利費150 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 200 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 200 貸銀行存款200
計提的壞賬準(zhǔn)備后期又收回了,計提壞賬時的借方科目:資產(chǎn)減值損失又怎么處理呢?謝謝
我們公司辦公樓在公司名下了。 我們一共823.733平米 按季度申報 計稅依據(jù)是823.733/4=205.93。對嗎
湖南工商注銷,營業(yè)執(zhí)照正本不見了,要怎么弄
老師,我們公司是一家精品公司,租賃房屋6個月,房屋60萬,收到房東13%租賃費發(fā)票,但是我們公司經(jīng)營不善,沒有開展業(yè)務(wù),不用了,同時間段轉(zhuǎn)租出去6個月。也是60萬,平進平出,給新的租戶開具60萬13%發(fā)票,銷項發(fā)票和進項發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
老師,我給別人開票的時候少來了幾塊錢,所以收款的時候也少收了幾塊,差的這個錢怎么計入什么科目?
解方程求a就可以了
不好意思,上邊公式的分母應(yīng)該是a+7/0.13