你好,可以的呢同學(xué)
我們12月份只有一張海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)是9萬(wàn)的稅,但是本月銷項(xiàng)稅額只有5萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí)多的4萬(wàn)留到下月抵扣可以嗎?
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
老師,問(wèn)一下,增值稅留抵抵欠的問(wèn)題,有一家企業(yè)他在4月份收到了留抵退稅25萬(wàn),他們實(shí)際只有22萬(wàn),他在8月份補(bǔ)進(jìn)去了3萬(wàn),到8月份錄憑證時(shí)有一筆付3萬(wàn)的回單,還有報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月買了幾臺(tái)車有30多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,但是4月只有5萬(wàn)左右銷項(xiàng)稅額,但是外賬在申報(bào)的時(shí)候把30多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣勾選了,這個(gè)對(duì)我們后續(xù)有沒(méi)有影響呢?
老師,9月份進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn),銷項(xiàng)13萬(wàn)。轉(zhuǎn)出8月勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn),但轉(zhuǎn)出的這5萬(wàn)沒(méi)有入賬只是當(dāng)時(shí)勾選抵扣了,那么9月的這個(gè)未繳增值稅和轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理怎么做呢?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立