你好 沒有 規(guī)定合同月份要和出庫(kù)單上月份一致的。 印花稅,是按合同簽訂情況申報(bào) 收入是按銷售貨物情況申報(bào)?
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個(gè)月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價(jià)款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價(jià)20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華字公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價(jià)款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價(jià)為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價(jià)款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個(gè)月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價(jià)款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價(jià)20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華字公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價(jià)款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價(jià)為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價(jià)款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
1.華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2022年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月10日,上個(gè)月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價(jià)款的10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量2000件,單位售價(jià)20元,單位成本12元,貨款尚未收到,已確認(rèn)為收入。華宇公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6月17日華宇公司銷售一批不需用的材料,價(jià)款為50000元,增值稅稅額8000元,該批材料的成本為32000元。收到面值為58000元的銀行承兌匯票一張。(3)6月26日,5月份銷售給丙企業(yè)的產(chǎn)品因存在嚴(yán)重質(zhì)量問題,丙企業(yè)要求退貨。該產(chǎn)品銷售數(shù)量為1000件,單位售價(jià)為20元,單位銷售成本為12元,華宇公司已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,價(jià)款收到存入銀行。丙企業(yè)提出的退貨條件符合合同規(guī)定,華宇公司同意丙企業(yè)退貨,并辦理退款手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。帶數(shù)字
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,柴油批發(fā)公司,是陸陸續(xù)續(xù)提貨,出庫(kù)單是1-6月的,有規(guī)定合同月份要和出庫(kù)單上月份一致嘛?報(bào)收入和印花稅是按合同日期還是按后面6月出庫(kù)完再開的日期?可以最后提貨完再做合同?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
老師,假設(shè)1月收了部分款,1月到6月陸陸續(xù)續(xù)收齊,合同做6月,6月在開票,這樣可以嗎?還是說收款當(dāng)月就要報(bào)無(wú)票收入
你好,合同通常是最開始簽訂,之后才是供貨。 而不是等貨供完了,才簽訂合同的?
那是不是合同月份要比出庫(kù)單日期之前呢?跟剛才回復(fù)的矛盾
你好,正常情況下是先簽訂合同,之后才是出庫(kù)給對(duì)方送貨
老師,那是不是簽訂合同的當(dāng)月就要報(bào)無(wú)票收入,不是按提貨完的月份
你好,是按每個(gè)月的送貨情況確認(rèn)收入
老師,意思是每個(gè)月出庫(kù)單對(duì)應(yīng)的送完貨金額報(bào)?對(duì)公收款的金額要看?有提前付款的也有提前送貨的?要以送貨金額還是收款金額?還是哪個(gè)金額大按哪個(gè)?
你好,是按每個(gè)月的送貨情況確認(rèn)收入 (而不是按實(shí)際收款金額來(lái)確認(rèn)收入)