借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
老師,我公司以前買了一部二手的小汽車,這部小汽車以前都沒有放入固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)賣出去了,該怎么入賬
汽車做固定資產(chǎn)已提折舊兩年現(xiàn)在賣出協(xié)議價(jià)17萬,二手車行只開了一萬元發(fā)票出去現(xiàn)在如何帳務(wù)處理
公司前期購買一輛汽車沒有計(jì)入固定資產(chǎn)而是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在又將此汽車折價(jià)銷售出去了,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢
老師,公司固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在買掉后,收到款,怎樣賬務(wù)處理
老師,公司出售固定資產(chǎn)汽車,賬務(wù)處理要怎樣做呢,已開出銷項(xiàng)發(fā)票
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
小汽車購進(jìn)23萬 已經(jīng)計(jì)提了12.6萬 現(xiàn)在銷售了10萬 怎么做賬務(wù)處理 不太明白
借銀行存款10 貸固定資產(chǎn)清理 10 借累計(jì)折舊12.6 固定資產(chǎn)清理 10.4貸固定資產(chǎn)23 固定資產(chǎn)清理0.4 貸營業(yè)外支出0.6
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝