屬于銷售使用過的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),通過“固定資產(chǎn)清理”科目來核算。 (1)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)收到出售款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (3)結(jié)轉(zhuǎn)清理賬戶(未考慮附加稅費(fèi)) 借:營業(yè)外支出 這個(gè)協(xié)議價(jià)有走公戶嗎?
1、去年購買汽車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,今年準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價(jià)值85萬元現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后公司補(bǔ)交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價(jià)1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開具發(fā)票,購進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒發(fā)生可以嗎?
汽車做固定資產(chǎn)已提折舊兩年現(xiàn)在賣出協(xié)議價(jià)17萬,二手車行只開了一萬元發(fā)票出去現(xiàn)在如何帳務(wù)處理
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
公司有一輛車子購買價(jià)4萬,已折舊3.8萬,剩凈值0.2萬,現(xiàn)公司經(jīng)過二手車交易市場把車子賣掉收到現(xiàn)金12000元并收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,本月增值稅申報(bào)時(shí)在未開票收入中申報(bào),現(xiàn)會計(jì)分錄:賣車 借:銀行存款12000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10619.47 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1380.53 固定資產(chǎn)清理時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊38000 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000 這樣做分錄可以嗎
我是小規(guī)模,我給對方開經(jīng)營租賃發(fā)票,是開1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對方公司會按評估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對方公司又該如何處理?
我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對方公司要按評估價(jià)開發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請問計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉庫庫存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒有購買股份,不應(yīng)該影響26年的利潤總額,為什么影響2017年的利潤總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會不會稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶發(fā)放的,12號發(fā)放了200000萬工資 13號銀行自動(dòng)又退回2萬工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
如果走公戶,就存在收款和發(fā)票不一致的情況,你只能把沒開票的那部分也算作無票收入一起申報(bào)納稅。
全部都沒走公司帳戶,那只開一萬發(fā)票帳上固定資產(chǎn)凈值還有十多萬
沒走公戶,按照以上分錄,填寫銀行存款1萬元就可以了。
清理收入一萬那要虧損十幾萬
你這個(gè)沒辦法啊,為什么對方只能給你開一萬元的發(fā)票呢?