您好,其他應(yīng)付款在注銷前要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,并交增值稅,因為注銷前往來賬要結(jié)清的
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,是內(nèi)賬,外賬肯定不是按這個其他應(yīng)付款走的啊,內(nèi)賬。。。
外賬從進來就走的收入,沒在外賬體現(xiàn)內(nèi)部流轉(zhuǎn),我說的內(nèi)賬的流程
您好,好的,內(nèi)賬還是掛著好了