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老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),這個月收到預收貨款2萬塊,借預收賬款2萬,貸銀行存款2萬,這個月底把票全部開給對方了,合同總額是8萬,這樣的話要怎么樣沖數(shù)啊?要怎么樣做賬呢?

2023-10-14 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-14 16:39

借銀行存款貸預收賬款2 借預收賬款8 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 預收賬款在借方余額有限,對方欠了你的錢

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快賬用戶7147 追問 2023-10-14 16:42

老師,不好意思,我把科目做反了,老師,開票出去,不是入應收賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 16:46

都做預收賬款 這個就是一預到底

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快賬用戶7147 追問 2023-10-14 16:48

是不是可以這樣理解,先看第一筆收款是進什么科目,后面的都跟著第一筆的科目來入賬呢

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齊紅老師 解答 2023-10-14 16:49

是的,可以這么理解的。

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快賬用戶7147 追問 2023-10-14 16:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-14 16:54

不用客氣,工作愉快

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借銀行存款貸預收賬款2 借預收賬款8 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 預收賬款在借方余額有限,對方欠了你的錢
2023-10-14
您好 客戶收貨后 借:預收賬款 30 貸:主營業(yè)務收入? 28 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2 借:主營業(yè)務成本 25 貸:庫存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經(jīng)寫過了嗎 再寫就重復了
2023-08-01
您好 您分錄上沒有預付賬款30萬啊
2023-08-01
您好,就算公司要注銷,分錄按銀行實際轉(zhuǎn)賬做,前3天 借:應收賬款 -總部 10萬 貸:銀行 10萬 第4天 :應收賬款 -總部 60 貸:銀行 60,7月份的賬務只有這幾筆也沒有關系,銀行日記賬就是按流水做的
2023-07-31
收到發(fā)票,發(fā)票放在攤銷憑證后面就可以
2020-09-30
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