請(qǐng)問是哪一步做錯(cuò)了,計(jì)提的分錄做錯(cuò)了嗎?
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
清算稅金及附加是什么,7月注銷,在窗口填寫7月的增值稅申報(bào)表里繳納的附加稅是清算稅金及附加嗎
房開老師 請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)年報(bào)特定業(yè)務(wù)里面有稅金及附加及土增稅事項(xiàng) 我平時(shí)已經(jīng)把稅金及附加記入了管理費(fèi)用里面了 那這里的稅金及附加就不用再填報(bào)數(shù)據(jù)金額了是嗎?
老師,稅金及附加是公司每月交的增值稅及附加稅里的附加稅加上印花稅嗎
老師 我把增值稅算在稅金及附加附加里面了 怎么辦?
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
是個(gè)體工商戶 沒做賬 就是財(cái)務(wù)報(bào)表估計(jì)申報(bào)的
哦,申報(bào)錯(cuò)了,那就直接更正申報(bào)就可以的,可以在柜臺(tái)更正
是上期報(bào)錯(cuò)了 那假如不更正申報(bào) 有問題嗎?
到匯算清繳 調(diào)增可以嗎?
未算的時(shí)候調(diào)整也可以的喲。
就是匯算清繳納稅調(diào)增 財(cái)務(wù)報(bào)表可以不改是嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表要給你申報(bào)的數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng)喲。
那就是 財(cái)務(wù)報(bào)表還是要更正是嗎?
是的,是的,肯定要耕種成正確的
一定要到大廳更正嗎?
可以在電子稅務(wù)局先試一下,如果成功了就不用。
那這樣經(jīng)營(yíng)所得是不是也要更正申報(bào)
是的是的是這樣子的