這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補(bǔ)嗎?如果不需要補(bǔ)的話,你直接零申報。

老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,現(xiàn)在增值稅表和附加稅和并到一起了,那附加稅怎么取數(shù)呢
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
增值稅和附加稅合并后,建筑行業(yè)外地預(yù)交了增值稅和附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,在申報的時候怎么申報
你好,我想問一下,以前增值稅退過稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個關(guān)于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產(chǎn)卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣啊?
公司注冊直聘網(wǎng)招聘員工 這個注冊平臺費應(yīng)該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
請問老師,我們是保安服務(wù)公司,我們?yōu)橥馀傻狡髽I(yè)的保安租宿舍發(fā)生的租金,水電費記什么科目呢?
老師,才開始的酒店可以申請為個體戶嗎?
在河北省內(nèi)干建筑工程活,算是跨區(qū)域干活嗎
個人年收入不超過12萬元不用交個人所得稅嗎
我之前報出口退稅的當(dāng)期免抵稅額的時候。應(yīng)該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬交了5千附加稅。我交錯了5萬的那個月里是沒有增值稅的,我想把它當(dāng)成預(yù)交的附加稅。我這個月報9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個附加稅改掉,在這個月用那個5萬把49244.02抵掉。現(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦
那你需要去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表,你看下現(xiàn)在在電子稅務(wù)局直接能申報嗎?直接能更正申報嗎?
我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他
你看下你能修改嗎?應(yīng)該是修改不了,而且你修改的話需要寫理由的。
只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍(lán)色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點
技術(shù)依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報表的
增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個分次預(yù)交稅額能填嗎?不過這個填了減的是增值稅,附加稅沒變化
你好,你的增值稅多交了,稅務(wù)局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應(yīng)該修改增值稅才可以啊?
我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯了。我把本來應(yīng)該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了
現(xiàn)在要重新補(bǔ)免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當(dāng)成預(yù)交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫了
你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?
免抵稅額沒填,我是填在5月申報里了。5月份沒有增值稅,所以直接填錯了,把應(yīng)該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒填,然后這個月要補(bǔ)
那你在這個月補(bǔ)附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨填寫的地方
免抵退稅是可以填的,我主要是那個多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當(dāng)做預(yù)交怎么操作
說來說去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?
稅務(wù)局知道你增值稅多繳納嗎?
不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說了他們才會給我申請退款嗎
是附加稅里的增值稅稅額
不是主表里的增值稅,這兩個不一樣吧
也得你申請才行,你不申請的話,按照錯誤的申報不就是白交嗎。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快