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附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?

2021-10-08 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-08 14:58

這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補(bǔ)嗎?如果不需要補(bǔ)的話,你直接零申報。

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 15:09

我之前報出口退稅的當(dāng)期免抵稅額的時候。應(yīng)該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬交了5千附加稅。我交錯了5萬的那個月里是沒有增值稅的,我想把它當(dāng)成預(yù)交的附加稅。我這個月報9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個附加稅改掉,在這個月用那個5萬把49244.02抵掉。現(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:12

那你需要去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表,你看下現(xiàn)在在電子稅務(wù)局直接能申報嗎?直接能更正申報嗎?

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 15:52

我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他

我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他
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齊紅老師 解答 2021-10-08 15:55

你看下你能修改嗎?應(yīng)該是修改不了,而且你修改的話需要寫理由的。

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 15:59

只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍(lán)色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:03

技術(shù)依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報表的

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:09

增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個分次預(yù)交稅額能填嗎?不過這個填了減的是增值稅,附加稅沒變化

增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個分次預(yù)交稅額能填嗎?不過這個填了減的是增值稅,附加稅沒變化
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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:16

你好,你的增值稅多交了,稅務(wù)局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應(yīng)該修改增值稅才可以啊?

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:18

我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯了。我把本來應(yīng)該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:19

現(xiàn)在要重新補(bǔ)免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當(dāng)成預(yù)交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫了

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:21

你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:24

免抵稅額沒填,我是填在5月申報里了。5月份沒有增值稅,所以直接填錯了,把應(yīng)該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒填,然后這個月要補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:32

那你在這個月補(bǔ)附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨填寫的地方

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:34

免抵退稅是可以填的,我主要是那個多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當(dāng)做預(yù)交怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:53

說來說去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:53

稅務(wù)局知道你增值稅多繳納嗎?

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:55

不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說了他們才會給我申請退款嗎

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:56

是附加稅里的增值稅稅額

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 16:57

不是主表里的增值稅,這兩個不一樣吧

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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:57

也得你申請才行,你不申請的話,按照錯誤的申報不就是白交嗎。

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快賬用戶1793 追問 2021-10-08 17:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-08 17:33

不用客氣 工作愉快

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這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補(bǔ)嗎?如果不需要補(bǔ)的話,你直接零申報。
2021-10-08
你好,主表下面是有附加稅稅額的
2021-08-12
你好!預(yù)交金額那里填預(yù)交的增值稅。 預(yù)交的附加稅填寫在附加稅申報表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款
2020-08-13
同學(xué)你好 是的,改版了,在一起申報了,這個金額自動識別你的應(yīng)交增值稅稅額。
2021-08-04
你好,不用做的,沒有繳納的不用做。
2022-09-16
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