這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補(bǔ)嗎?如果不需要補(bǔ)的話,你直接零申報(bào)。
老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報(bào),附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,現(xiàn)在增值稅表和附加稅和并到一起了,那附加稅怎么取數(shù)呢
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
增值稅和附加稅合并后,建筑行業(yè)外地預(yù)交了增值稅和附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,在申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
你好,我想問(wèn)一下,以前增值稅退過(guò)稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個(gè)關(guān)于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
老師,企業(yè)所得稅要怎么在月末計(jì)提呢,結(jié)轉(zhuǎn)完損益嗎
老師,大學(xué)生實(shí)習(xí),公司可以領(lǐng)取什么福利
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下收到政府補(bǔ)助確認(rèn)遞延收益,對(duì)遞延所得稅有影響嗎?
老師:銷售出口二手車,對(duì)方不需我們開發(fā)票,問(wèn)一下我們以什么為依據(jù)入賬,國(guó)外對(duì)方以什么為依據(jù)入賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶從開業(yè)只做外賬,內(nèi)賬只做了近期的3個(gè)月,這樣以前的賬需要撿起來(lái)重新整理做賬,需要做漂亮的為了能夠貸款,這個(gè)我剛接手,應(yīng)該要怎么做,應(yīng)該怎么整理才行,麻煩給個(gè)具體的操作方向或步驟,謝謝
社保補(bǔ)貼分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)業(yè)務(wù)只用銀行轉(zhuǎn)賬,設(shè)銀行存款日記賬??梢圆辉O(shè)現(xiàn)金日記賬嗎?
裝修公司會(huì)計(jì)好干嗎 要核算成本嗎
A公司在2024年11月賣出10000元的A商品,顧客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元,來(lái)?yè)Q購(gòu)2025年8月的B商品再補(bǔ)差價(jià)100元,也就是說(shuō)8月該顧客一共買商品花費(fèi)5100元,其中5000元是2024年11月付款的部分,100元是8月補(bǔ)的差價(jià),但A公司又是2025年5月在財(cái)務(wù)軟件建的新賬,所以這樣怎么做8月的收入的分錄憑證呢?要用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎?
提取法定公積金達(dá)到注冊(cè)資本50%以上選擇繼續(xù)提取的,提取比例有要求嗎,
我之前報(bào)出口退稅的當(dāng)期免抵稅額的時(shí)候。應(yīng)該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬(wàn)交了5千附加稅。我交錯(cuò)了5萬(wàn)的那個(gè)月里是沒有增值稅的,我想把它當(dāng)成預(yù)交的附加稅。我這個(gè)月報(bào)9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個(gè)附加稅改掉,在這個(gè)月用那個(gè)5萬(wàn)把49244.02抵掉?,F(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦
那你需要去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表,你看下現(xiàn)在在電子稅務(wù)局直接能申報(bào)嗎?直接能更正申報(bào)嗎?
我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個(gè)4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他
你看下你能修改嗎?應(yīng)該是修改不了,而且你修改的話需要寫理由的。
只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍(lán)色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點(diǎn)
技術(shù)依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報(bào)表的
增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個(gè)分次預(yù)交稅額能填嗎?不過(guò)這個(gè)填了減的是增值稅,附加稅沒變化
你好,你的增值稅多交了,稅務(wù)局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應(yīng)該修改增值稅才可以?。?
我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯(cuò)了。我把本來(lái)應(yīng)該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了
現(xiàn)在要重新補(bǔ)免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當(dāng)成預(yù)交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫了
你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?
免抵稅額沒填,我是填在5月申報(bào)里了。5月份沒有增值稅,所以直接填錯(cuò)了,把應(yīng)該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒填,然后這個(gè)月要補(bǔ)
那你在這個(gè)月補(bǔ)附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨(dú)填寫的地方
免抵退稅是可以填的,我主要是那個(gè)多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當(dāng)做預(yù)交怎么操作
說(shuō)來(lái)說(shuō)去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?
稅務(wù)局知道你增值稅多繳納嗎?
不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說(shuō)了他們才會(huì)給我申請(qǐng)退款嗎
是附加稅里的增值稅稅額
不是主表里的增值稅,這兩個(gè)不一樣吧
也得你申請(qǐng)才行,你不申請(qǐng)的話,按照錯(cuò)誤的申報(bào)不就是白交嗎。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快